余額不一致也是可以的
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,一套賬的話費(fèi)用可以匯算清繳調(diào)增,往來(lái)款與匯算清繳有關(guān)系嗎開(kāi)票的沒(méi)開(kāi)票的,通常外賬按發(fā)票記賬,比如外賬應(yīng)收付賬款借方余額表示我們欠對(duì)方發(fā)票一萬(wàn),可是內(nèi)賬是按資金流做的跟外賬余額不相符這怎么辦?
老師您好,內(nèi)賬有準(zhǔn)確的資金和收貨的記賬,但是外賬只有資金和發(fā)票,是沒(méi)有給他們?nèi)霂?kù)單的他們只做發(fā)票,所以最后余額兩者不相符,如何處理
老師好,一個(gè)貨運(yùn)有限公司,明明是一家公司,但給我們運(yùn)輸了貨物之后就是不肯開(kāi)發(fā)票給我們,只開(kāi)了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個(gè)好像也不符合零星支出開(kāi)收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。如果我們以收據(jù)和貨運(yùn)單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務(wù)可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度賬務(wù)有問(wèn)題的,調(diào)整賬務(wù)應(yīng)該如何做賬,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 。例如:有一筆扣點(diǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借:預(yù)付賬款 1.3 貸:其他貨幣資金:11.3 但現(xiàn)在收到的發(fā)票356.8元 這樣預(yù)付賬款沖減后會(huì)產(chǎn)生貸方余額,該如何處理?
您好,我們公司上個(gè)月給客戶開(kāi)了一張發(fā)票,昨天客戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元,但客戶是有意為之,單價(jià)提高了點(diǎn)開(kāi)的票,他只跟老板說(shuō)過(guò)沒(méi)跟財(cái)務(wù)說(shuō),現(xiàn)在他說(shuō)咨詢過(guò)他公司的會(huì)計(jì)發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)這樣的話我們公司該怎么做賬?
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問(wèn)的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬(wàn)購(gòu)入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬(wàn),21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬(wàn),預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬(wàn),所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬(wàn),那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬(wàn),賬面價(jià)值420萬(wàn),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開(kāi)基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問(wèn)一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開(kāi)票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過(guò)程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺(jué)得對(duì)不上。有沒(méi)有同樣感覺(jué)的?不知道選哪個(gè)
你要想一致的話,除非把那些沒(méi)有發(fā)票的也都做到里面。
也做進(jìn)去的話最后就不知道欠多少發(fā)票了呀
所以說(shuō)余額不一樣肯定也是正常的,畢竟外賬是對(duì)稅務(wù)局的。