同學(xué)你好,實際抵扣的所得稅是實發(fā)的工資八千。

老師,假如應(yīng)發(fā)工資8000,社保加公積金1000,那么用8000交個稅還是用7000交個稅?
1、大華公司2019年3月31日為職工計算工資,車間生產(chǎn)A產(chǎn)品的工資30000元,社保10000元,住房公積金10000元。車間管理人員工資20000元,社保5000元,住房公積金5000元。銷售部門人員工資 40000元,社保15000元,住房公積金15000元。行政管理部門工資20000元,社保8000元,住房公積金8000元。編制會計分錄。(題里社會保險費和住房公積金指的是企業(yè)承擔(dān)的部分) 2、承接上一題,大華公司2019年4月10日為職工發(fā)放工資,應(yīng)發(fā)工資110000元,應(yīng)扣除幫職工代繳社保19000元,扣除幫職工代繳住房公積金19000元,扣除幫職工代繳個人所得稅10000元。實發(fā)工資以銀行存款支付。編制會計分錄。
我司應(yīng)發(fā)工資是10000元,交社保500.交住房公積金500,個稅1000,實付工資8000,那抵企業(yè)所得稅是應(yīng)發(fā)工資10000還是實發(fā)工資8000呢?
老師,打個比方,張三應(yīng)發(fā)工資10000元。個人交社保500,醫(yī)療500,公司交社保1000,醫(yī)保1000.最后實發(fā)工資9000,分錄:借:管理費用工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:其他應(yīng)付款-社會保險500 其他應(yīng)付款-醫(yī)療500 銀行存款9000 公司發(fā)的部分借:管理費用 社會保險 1000 管理費用醫(yī)療保險1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 社會保險 1000 應(yīng)付職工醫(yī)療1000
個人應(yīng)發(fā)工資8000元,扣社保300元,公積金500元,大病醫(yī)療130元,實發(fā)工資7200元,申報個稅的工資按照多少填列?8000元還是7370元?
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊資本3000萬 實收資本60萬 所有者權(quán)益5000萬 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個貨物得進項票也被紅沖了,我是要單獨做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認收入
合作社分配利潤要交個人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開外幣賬戶,請問需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個合同,采購合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過來呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報,會扣濟納金嗎
不是應(yīng)發(fā)工資嗎
稅管員怎說是應(yīng)發(fā)工資呢
同學(xué),我們來打個比方,員工自己交的社保五百,自己交的公積金五百,跟自己交的個稅一千,這都是員工自己承擔(dān)的,企業(yè)怎么能夠扣除呢?
如果是企業(yè)承擔(dān)的部分,是可以稅前扣除的。
比如,借管理費用工資10000,借管理費用社保負號500住房公積金負號500貸應(yīng)付工資9000,應(yīng)交稅費個稅1000
同學(xué)你好,你這個分錄不平啊。
不是這么做分錄的同學(xué)。
公司承擔(dān)的社保公積金應(yīng)該是借管理費用,社保 借管理費用、住房公積金 貸銀行存款。
我發(fā)的圖片看到嗎
同學(xué), 你好。 你這分錄應(yīng)付工資是9000,而不是8000,公司部分和個人部分你沒有分開呢。
把數(shù)字準備給老師,老師幫你寫分錄,應(yīng)發(fā)工資是多少?公司承擔(dān)的社保公積金是多少?個人承擔(dān)的社保公積金是多少?個人承擔(dān)的個稅是多少?你把金額分別寫出來,老師幫你寫分錄。