好,沒有發(fā)票,有實際業(yè)務(wù)的,不需要做賬務(wù)處理。
20年的匯算清繳已經(jīng)做完,國稅讓我調(diào)增6萬金額成本,那調(diào)整的這部分金額要不要做一筆憑證,具體分錄是怎樣的?
2021已經(jīng)匯算清繳,2022年我做這樣的憑證,我知道可以調(diào)整到未分配利潤,但是總的虧損額,怎么辦,去年的匯算清繳完了已經(jīng)確定虧損額,今年的這個也不體現(xiàn)到利潤
匯算清繳的時候有做一筆納稅調(diào)增額12052,最后一次分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我看彌補以前虧損是調(diào)整后的32262.97+12052=44314.97,那調(diào)增的12052要不要做賬務(wù)處理?
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務(wù)會計報告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事啊?是之前填表填錯哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進一批電腦,A老板名下的另外一個公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運費怎么入賬?
那如果是工資呢,多做了工資每月發(fā)放要不要做分錄的?
多計提了工資,如果調(diào)整的話,你們沒有支付借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
那如果發(fā)放了,但是部分工資不符合需要調(diào)增,那分錄又是怎樣的呢?
賬上不需要調(diào)整,只調(diào)整表就可以了。
謝謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快。