你好,就是那樣做的呀,
19年結(jié)賬,利潤分配虧損20萬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整暫估成本,還有超出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)等調(diào)增50萬,多出的已經(jīng)補(bǔ)稅了,實(shí)際19年的利潤已經(jīng)沒有了,但是賬上還有這20萬的虧損,我該怎么調(diào)賬才能把這個(gè)虧損調(diào)平了,如果一直在賬上就該影響今年的利潤了 想要賬表一致
老師,2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅,我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
去年匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)還有前年的發(fā)票,于是我在去年直接做借利潤分配未分配,貸銷售費(fèi)用,到去年年底利潤總額和利潤分配未分配差了正好這個(gè)銷售費(fèi)用,那我今年匯算怎么處理
2021已經(jīng)匯算清繳,2022年我做這樣的憑證,我知道可以調(diào)整到未分配利潤,但是總的虧損額,怎么辦,去年的匯算清繳完了已經(jīng)確定虧損額,今年的這個(gè)也不體現(xiàn)到利潤
2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬,當(dāng)時(shí)沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬,2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
老師我們有個(gè)農(nóng)業(yè)公司,需要打供水井和綠化設(shè)計(jì),這筆費(fèi)應(yīng)該怎么入賬
老師,24年7月辦理的營業(yè)執(zhí)照我前幾天查詢了一直沒有做稅務(wù)登記,今天老板接到了工商年檢的通知,我怎么做稅務(wù)登記,企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)怎么填寫,我問老板有沒有做歇業(yè)登記,他說應(yīng)該沒有,資產(chǎn)金額那頁全部填寫0嗎?
老師依附于廠區(qū)圍墻邊上蓋了一個(gè)變壓器小房,領(lǐng)用的紅磚,人工費(fèi),我單獨(dú)核算,還是把在記在圍墻里面核算
請(qǐng)問各位老師,企業(yè)信用申報(bào)怎么申報(bào),怎么沒有年度選擇
請(qǐng)問購入材料的運(yùn)輸費(fèi)用怎樣來做會(huì)計(jì)分錄
增值稅多計(jì)提或者少計(jì)提,怎么做分錄?
建筑安裝企業(yè),昨天開票,1個(gè)點(diǎn)普票99800,發(fā)生地是遼寧省大連市沙河口區(qū),現(xiàn)在外經(jīng)證狀態(tài)是已報(bào)告未報(bào)驗(yàn),這個(gè)要繳什么稅,繳在哪邊
老師你好、請(qǐng)問一下、我們用舊機(jī)械置換了一臺(tái)新機(jī)械、舊機(jī)械抵了13萬、總價(jià)100萬、票開給我們100萬、我們給現(xiàn)金87萬、其他的13萬用舊機(jī)械抵了、請(qǐng)問這13萬賬要怎么做啊、舊機(jī)械已經(jīng)報(bào)廢了、算我們處置二手機(jī)械的話還要交稅、
老師,外貿(mào)企業(yè),海關(guān)月底最后一天推送出口兩票。但是遇到節(jié)假日或者周末,來不及當(dāng)月開票。申報(bào)增值稅的時(shí)候,要申報(bào)不開票收入,不開票收入后面附件要放什么資料?
老師您好,現(xiàn)在要在賬上確認(rèn)未開票收入,我們是一般納稅人,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢