借銀行 借財務費用負數(shù) 你的那個分錄不平
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍字) 借:銀行存款929.66(藍字) 貸:財務費用-利息收入216102(藍字) 財務軟件分錄: 借:銀行存款(藍字)1231.36 借:銀行存款(藍字)92966, 借:財務費用--利息收入(紅字)2161.02?;蛘哔J:財務費用 -利息收入(藍字)2161.02。 這樣寫對嗎,老師
梁老師,利息收入分錄 借,銀行存款 貸,財務費用(負數(shù))對嗎
利息收入:借財務費用利息負數(shù)貸銀行存款負數(shù)對嗎
老師你好,我用的是學堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財務費用—利息收入 負數(shù) 貸:銀行存款負數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財務費用—手續(xù)費 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對不對
老師,小規(guī)模納稅人,基本戶的銀行存款利息收入,會計分錄是,借:銀行存款,貸:財務費用-利息費用負數(shù),還是增加一個二級科目,貸:財務費用-利息收入負數(shù)?謝謝。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
兩個都是借?
對的 借方,負數(shù)表示貸方。
借財務費用負數(shù)是什么意思?老師,這個我不理解,是這樣嗎
沖財務費用的意思 本來借財務費用是增加 現(xiàn)在是減少
我寫的對嗎老師
你好 是的 對的 對的
如果借,銀行存款 貸,財務費用 這樣會影響報表嗎?
影響科目余額表和你的利潤表。