你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出—滯納金,?貸:銀行存款
補交以前年度的企業(yè)所得稅及滯納金分錄
補交的企業(yè)所得稅,以及滯納金現(xiàn)在如何做分錄
更正以前年度企業(yè)所得稅、補繳稅費滯納金怎么寫分錄
補交以前年度的增值稅,所得稅及滯納金怎么寫會計分錄,使用的是小企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則下,補繳以前年度企業(yè)所得稅及滯納金分錄怎么做?
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿公司主營沙子石子,商貿公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
滯納金810546,補交企業(yè)所得稅21053.15,麻煩老師把對應數(shù)字填進去
你好 借:以前年度損益調整21053.15 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅21053.15 借:應交稅費—企業(yè)所得稅21053.15 ,營業(yè)外支出—滯納金810546,?貸:銀行存款21053.15%2B810546
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝