你好,這個(gè)借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再繳納借營(yíng)業(yè)外支出稅收滯納金,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
補(bǔ)繳以前年度個(gè)人所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄要怎么做,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 公司承擔(dān)稅。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄,和滯納金分錄
補(bǔ)交以前年度的增值稅,所得稅及滯納金怎么寫會(huì)計(jì)分錄,使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,接受虛開(kāi)發(fā)票,補(bǔ)交了以前年度的的企業(yè)所得稅,滯納金,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 分錄怎么寫
使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2001,補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅及滯納金應(yīng)怎么寫分錄?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同。現(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒(méi)有正式走,我司沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái),也沒(méi)有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開(kāi)進(jìn)來(lái)。下月再走貨打款。請(qǐng)問(wèn)這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說(shuō)足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來(lái)。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開(kāi)了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
其他還有什么要注意的嗎?涉及到這筆業(yè)務(wù)的
你好,這個(gè)沒(méi)有什么其他的。這樣子做就好了。
今年匯算清繳時(shí)繳納的2024企業(yè)所得稅的分錄怎么做呢?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下
你好,這個(gè)借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后再借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。。
和以前年度補(bǔ)交是一樣的哈
你好,是的,是一樣的。