同學(xué)你好,這都是正常的商業(yè)行為,合理,不違法。
我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我銷售涉及到質(zhì)保金的,例如我賣10臺(tái)電腦10萬(wàn)塊,有1.5萬(wàn)質(zhì)保金要五年后再支付給我們的。那我開(kāi)發(fā)票的能否開(kāi)8.5臺(tái)電腦8.5萬(wàn),留1.5臺(tái)1.5萬(wàn)5年后開(kāi)呢? 我們客戶就是不接受全部開(kāi)
我們公司全款開(kāi)票給客戶,但是客戶還有1%的質(zhì)保金要一年后付。請(qǐng)問(wèn)全款發(fā)票客戶能全額抵扣嗎?如果最后客戶不付1%的質(zhì)保金了,我們開(kāi)的全款發(fā)票是否違法?對(duì)方全額抵稅是否違法?
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)公司注銷后銀行賬號(hào)也自動(dòng)注銷了,但是還有以前年度銷售給客戶的設(shè)備質(zhì)保金沒(méi)有收回(發(fā)票已全額開(kāi)具),現(xiàn)客戶要付款公司的賬號(hào)已經(jīng)不能用了, 如果用委托別的公司收款,要交稅嗎?或者還有什么辦法可以收款嗎?
我們公司銷售設(shè)備,設(shè)備會(huì)在這個(gè)月20號(hào)發(fā)給客戶,現(xiàn)在客戶付了50%貨款,需要開(kāi)票,金額要全開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這樣我們能開(kāi)嗎?我們有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵的
簽訂的合同,已開(kāi)具全額發(fā)票,后期客戶款項(xiàng)不付,我們起訴客戶,最后法院協(xié)調(diào)優(yōu)惠了價(jià)格在有限時(shí)間內(nèi)支付,這樣優(yōu)惠的那部分收不到的款發(fā)票需要紅沖嗎?客戶如果已經(jīng)認(rèn)證,他們是不是也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
客戶沒(méi)有付全款,但是拿我們的全款發(fā)票去抵稅,這樣也合法嗎?那她的賬務(wù)是怎么處理的?畢竟公賬只走賬99%,還有1%沒(méi)走賬啊。
為什么不合理呢?你們已經(jīng)全額開(kāi)票給客戶了,那你們就要繳納增值稅,客戶雖然沒(méi)有付款給你們,他收到專票依然可以正常抵扣增值稅啊