同學(xué),你好 這部分是永續(xù)年金求現(xiàn)值
老師,我想問一下銷項(xiàng)稅額的話,講義里面的話是含稅售價(jià),加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時(shí)候它就變成減了呢?有點(diǎn)不太明白。希望老師給講講。 另外有個(gè)問題就是圖三這個(gè),消費(fèi)稅稅額是怎么推算出來的捏?
老師,你看一下131頁的這個(gè)有一個(gè)折線問題,我不太明白為什么這么做,2014年以后的他不要折現(xiàn)到2014年嘛,然后2014年再折現(xiàn)到現(xiàn)在的這個(gè)時(shí)點(diǎn)對(duì)吧,那他2014年本身有一個(gè)數(shù)據(jù)也要折現(xiàn)到現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn),所以說我不太明白這個(gè)實(shí)體價(jià)值,這個(gè)計(jì)算方法感覺跟數(shù)量好像不太一致。
老師:此題在計(jì)算2021年末的遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)為啥用15除以稅率,這樣算出來的是什么?我不太明白,煩請(qǐng)老師指點(diǎn)一下!謝謝!
老師:此第三題劃線部分我不太明白為啥要除以折現(xiàn)率10%
老師幫我看一下輕松過關(guān)所得稅歷年經(jīng)典主觀題綜合題第一題,我不明白20*4-20*6年三免三減適應(yīng)12.5%的稅率,03-05年用未來稅率的話,不用都乘以12.5%?為什么題目拆分兩個(gè)部分?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
哦,好的,謝謝老師!
不客氣,沒問題的話五星好評(píng)喲