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老師,你好!實務(wù)中報銷費用的流程什么樣的,比如差旅費,先填出差申請表,然后請款單,這些審批通過后出納打款,回來報銷的時候填寫費用報銷單及出差中取得的發(fā)票都是先交給出納嗎?報銷完后,這些單據(jù)怎么處理

2021-08-17 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-17 18:43

你好 差旅費一般是員工墊支,出差回來拿著車費,住宿費,餐飲費發(fā)票。填寫報銷申請單,財務(wù)檢查單據(jù)是否合格,合格后財務(wù)簽字,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理簽字,最后給出納打款。報銷后所有的單據(jù)裝訂作為原始憑證入賬。

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快賬用戶8595 追問 2021-08-17 18:58

老師,你好!我們單位是先預(yù)支差旅費,填了出差申請表,請款單后出納打款,打款后這些單據(jù)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:20

你好 這些單據(jù)整理作為記賬憑證,做賬

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你好 差旅費一般是員工墊支,出差回來拿著車費,住宿費,餐飲費發(fā)票。填寫報銷申請單,財務(wù)檢查單據(jù)是否合格,合格后財務(wù)簽字,財務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理簽字,最后給出納打款。報銷后所有的單據(jù)裝訂作為原始憑證入賬。
2021-08-17
你好這個自制單據(jù) 也需要做外賬,這樣你對應(yīng)外賬看真實點,
2021-08-17
當(dāng)月不一定要打印發(fā)票做賬,有兩種處理方式: 方式一:當(dāng)月暫不做賬 可以等次月員工拿報銷單來報銷時,再根據(jù)發(fā)票和報銷單一起入賬。這種方式簡單直接,能避免重復(fù)做賬風(fēng)險,只是在當(dāng)月不能及時體現(xiàn)費用,不符合嚴格的權(quán)責(zé)發(fā)生制。 方式二:當(dāng)月預(yù)提費用 在當(dāng)月,從勾選平臺等獲取發(fā)票信息后,可先預(yù)提費用。比如借記“管理費用 - 差旅費”等科目,貸記“其他應(yīng)付款 - 員工姓名” ,無需打印發(fā)票附在憑證后。次月員工來報銷時,沖減“其他應(yīng)付款 - 員工姓名”,若報銷金額與預(yù)提金額有差異,再調(diào)整相關(guān)費用科目。為防止重復(fù)做賬,預(yù)提費用時做好臺賬登記,記錄預(yù)提金額、對應(yīng)員工等信息,待報銷時核對。
2025-04-04
您好 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以 需要填寫付款申請表 如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人 填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人 需要填寫費用報銷單 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取 需要填寫備用金申請單 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,如果單位財務(wù)制度允許 可以存在出納的個人賬戶上使用 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以
2020-11-01
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
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