你好這個自制單據(jù) 也需要做外賬,這樣你對應(yīng)外賬看真實點,
老師,我們公司統(tǒng)計員用金蝶做的大量的比如每個月錄入的上萬條的生產(chǎn)領(lǐng)料單,外購入庫單,銷售出庫單等原始單據(jù),月底或月初核對審核完畢后怎樣被成本會計利用做記賬憑證 這么多上萬條的原始單據(jù),不可能財務(wù)都一一打印出來作為原始憑證吧?另外他們對應(yīng)的記賬憑證應(yīng)該也不是一一手工錄入打印的對嗎?
老師您好,建筑材料公司要做一份費用報銷表,您看這樣對嗎?正確的費用單怎么填寫?比如有請客戶吃飯、送禮的項目名稱寫什么?摘要?另外這費用單都是員工自己填寫,行政部做的這A4紙匯總報銷單也必須跟在費用單憑證后面訂入賬本?
老師:剛轉(zhuǎn)行一家當(dāng)小會計。新開業(yè)的單位,過兩天來一個出納,我們?nèi)绾畏止ぐ??我是第一次到單位?dāng)會計。那老板給的支出報銷,銀行回單,我是先全部做完賬嗎?然后出納怎么做呢?做物流內(nèi)賬會計,月終要出哪些報表?5月以來沒入賬,全部記在這個月嗎?出這個月的報表嗎? 請詳細(xì)指教,謝謝!
老師您好,我是內(nèi)賬出納,員工出差產(chǎn)生的住宿費交通費沒有收據(jù)或發(fā)票的,老板同意報銷,那是不是可以讓員工填寫費用支出證明單后附轉(zhuǎn)賬憑證(微信支付憑證)入賬呢? 還有另外個問題,因為只有出納,沒有會計,員工報銷時是我拿單據(jù)給最高領(lǐng)導(dǎo)審批還是員工自己拿去呢?
老師,你好!實務(wù)中報銷費用的流程什么樣的,比如差旅費,先填出差申請表,然后請款單,這些審批通過后出納打款,回來報銷的時候填寫費用報銷單及出差中取得的發(fā)票都是先交給出納嗎?報銷完后,這些單據(jù)怎么處理
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
哦,那出差不管是內(nèi)部自制的憑證還是外面取得的原始票據(jù),都是做記賬憑證用的對嗎
外賬需要的報銷單,原始憑證,如果你做了外帳,那就內(nèi)賬就沒有單子,你可以把那個復(fù)印一份,或者是直接寫一個支出單。說明下對應(yīng)原始單子貼外賬那個憑證后面
單位給職工繳納的五險一金可以網(wǎng)上交費嗎?這個費用是由出納支付嗎?
您好,可以,社保目前大部分地區(qū)稅局網(wǎng)站或者下載客戶端申報繳費,是公司賬上扣,
公積金也單獨網(wǎng)站繳納,你問下你那邊公積金中心,
社保局全國統(tǒng)一電話你可以明天問下12333
這個會告訴你怎么開戶的。