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6銷項(xiàng)稅23036.7元,7月報稅抵扣24469.97元交1433.27元,這個分錄怎么做,,抵扣的24469.97元要不要在6月份的時候計(jì)提?

2021-08-17 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 15:37

你好? 你是? ? 銷項(xiàng)稅是23036.7元? ;進(jìn)項(xiàng)稅是? ?24469.97元 嗎 ?? 那你這樣看的話? 你這個? ?進(jìn)項(xiàng)稅都大于了銷項(xiàng)稅了哦? ?

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快賬用戶5094 追問 2021-08-17 15:38

數(shù)字寫反了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 15:42

? ? ? ? ?那你之前 進(jìn)項(xiàng)稅肯定要 做購進(jìn)做 提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅在借方的; 然后月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行的?

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快賬用戶5094 追問 2021-08-17 15:43

怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 15:53

?你好 比如 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 ;結(jié)轉(zhuǎn) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? 繳納 “借??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款? ??”

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快賬用戶5094 追問 2021-08-17 15:55

年度所得稅申報后,有補(bǔ)交企業(yè)所得稅,要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-17 16:02

?你好? ?你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎?

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