你好,這個(gè)沒有規(guī)定的,看你單位制度要求,一般是需要經(jīng)過財(cái)務(wù)。
老師,付材料款,需要填,審批表,委托書,借據(jù),支付審批表的項(xiàng)目名稱必須寫全稱寫清楚,必須要有附件:合同(需要蓋章的合同必須要項(xiàng)目經(jīng)理簽字我們公司才會蓋章),發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照,開戶許可證,送貨單,,以上這些是什么意思??簡單解釋下,
一個(gè)審批單需要付款的必須經(jīng)過財(cái)務(wù)審批嗎?還是總經(jīng)理審批后就可以
老師,請問報(bào)銷單上,證明人和審批人可以是同一個(gè)人嗎?因?yàn)槭歉笨偝霾?,總?jīng)理是批他可以出差的,回來他發(fā)票后面證明人和審批人是總經(jīng)理,這樣有問題嗎?
老師,公司日常的費(fèi)用開支報(bào)銷需要都經(jīng)過財(cái)務(wù)審核嗎?還是由領(lǐng)導(dǎo)審批完成后,交到出納進(jìn)行審核支付即可?
老師好 費(fèi)用報(bào)銷時(shí),公司流程里有會計(jì)審核簽字后財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字然后總經(jīng)理審批完,最后單據(jù)到出納手里現(xiàn)金付訖。那么,就該筆報(bào)銷業(yè)務(wù),會計(jì)是何時(shí)在財(cái)務(wù)軟件里做賬的呢?是在審核簽字時(shí)就做賬還是等出納現(xiàn)金付訖后把單據(jù)給會計(jì)了再做賬?
老師好:想咨詢下,針對會計(jì)差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
稅務(wù)上沒規(guī)定?
稅務(wù)上并沒有規(guī)定。