你好,是的,是這樣的?
公司于2019年購買了稅控設(shè)備金額480元,到2019年12月止,公司的進(jìn)項稅額大于銷項稅額不用繳納增值稅,請問老師,像這種情況我公司購買稅控設(shè)備的480元什么時候申報抵扣,有沒有抵扣期限?
老師,您好,去年11月份公司買的金稅盤,現(xiàn)在報8月份的增值稅,公司一直沒有銷項稅額,金稅盤的稅控費用和維護(hù)費480元,能在今年8月正常抵扣嗎?一次抵扣480元,能抵完嗎?
老師,購買的稅控般,購買時 借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 抵扣時是不用勾選,直接做 借:進(jìn)項稅額 480 借:管理費用480(負(fù)數(shù)),是這樣嗎
老師,你好。公司用于購買金稅盤費用480元,做賬時全額抵扣是不是可以抵480?
老師好,我9月抵扣購買金稅盤服務(wù)費用480的稅款,但是金稅盤是前年買的,以前一直沒有稅交,9月有稅交就抵扣了480,我怎么做會計分錄?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
我看我們會計,在做賬時寫的分錄是:借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 744.49元,貸:庫存現(xiàn)金 744.49元,不知道這個數(shù)是怎么來的
你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 480的費用,怎么分錄金額就變成了??744.49呢?
以前的會計2019年做的賬
你好,是跨年的賬務(wù)處理有錯誤,現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?
不是的,我現(xiàn)在在學(xué)習(xí),看到了又不明白她為什么寫這個金額,所以問問。這個發(fā)票沒有抵扣,所以正確的應(yīng)該是:借:管理費用-辦公費 480;貸:庫存現(xiàn)金 480元,對嗎?
你好,是的,是這樣的?