意思就是之前認(rèn)證過進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有抵扣,就在賬上形成留抵稅額了。
老師,增值稅留抵是什么意思嗎,為什么會(huì)造成留抵,留抵久時(shí)間不處理會(huì)對企業(yè)有什么影響,現(xiàn)在稅局來查我們的留抵然后應(yīng)對
老師,現(xiàn)在我們這邊有政策,增值稅留抵的可以退回,這個(gè)是退跟不退有什么影響嗎
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,商貿(mào)企業(yè)庫存和留抵沒有必然聯(lián)系,一般有庫存就會(huì)有留抵,或者有庫存就會(huì)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這是對的么 還有,有庫存沒留抵和沒庫存有留抵是正?,F(xiàn)象么 我在代賬公司做賬,平時(shí)需要注意留抵和庫存之間的關(guān)聯(lián)么
請問若11月收到一張75萬元的數(shù)電專票(稅率6%),11月抵扣產(chǎn)生增值稅留抵1萬多,但是12月對方又沖紅了,12月因?yàn)榇箢~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致12月預(yù)計(jì)交增值稅2萬多,請問這種大額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)有什么問題,對企業(yè)有什么影響,會(huì)引起稅局注意稽查嗎?
老師,我想問一下稅務(wù)方面的,有人在我不知情的情況下把我身份信息拿去做工資單了,我查了一下有兩年多了,這個(gè)對我有什么影響嗎?
差旅費(fèi)報(bào)銷必須有出差審批單嗎?直接有發(fā)票做報(bào)銷可以嗎?
老師您好!商貿(mào)公司主營成品油批發(fā)和零售,自己有加油站。還有工程業(yè)務(wù),工程用油怎么記賬?出庫直接計(jì)入成本嗎?還是視同銷售?
老師:電子稅務(wù)局可以申請個(gè)稅密碼嗎?
你好老師,麻煩問一下建筑公司小規(guī)模企業(yè)給工人購買的團(tuán)體險(xiǎn),這個(gè)列支那個(gè)科目合適?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),如果我手工填表申報(bào),我應(yīng)先填附表(一),再填主表,再填減免表,最后再保存附表(二),老師,這個(gè)順序,對不對?
老師,法人可以先借公司的錢吧
老師好!建筑公司有很多的項(xiàng)目,如何建立輔助核算科目?哪些科目需要設(shè)置?
借條怎么寫,代借李錢
老師,企業(yè)實(shí)繳資本為0,有哪些籌劃方案
對企業(yè)來說是沒有什么影響的。
但是稅局來查我們,說我們企業(yè)為什么留抵那么多
那你就可以和稅務(wù)局解釋為什么有很多的留抵稅額。
那稅局會(huì)問,你銷售減少了,為什么還有那么多進(jìn)項(xiàng)待抵呢
那你看你賬上的情況,為什么會(huì)有那么多進(jìn)項(xiàng)呢?是發(fā)票不是真實(shí)的嗎?
發(fā)票是真實(shí)的,因?yàn)橹拔覀兪怯袖N售的,但是抵扣稅票沒有回到,我們就挨多交了10多萬稅,但是后來稅票回來了,每個(gè)月抵一下就積累多了留抵,
可以,你可以稅務(wù)局這么解釋,你可以說我們之前交了很多稅,發(fā)票沒有及時(shí)回來。
這樣可以嗎,稅局叫給個(gè)合理的解釋
這個(gè)當(dāng)然可以解釋了,你可以把之前交稅的憑證給稅務(wù)局看,就直接多交稅了。
你的這個(gè)就是合理的理由啊。
嗯嗯,后面我們公司銷售不是很好,但是我們公司有一些固定資產(chǎn)開回來的稅票也可以抵扣,所以現(xiàn)在越來越多了留抵
對呀,那就把情況說一下唄,這都是完全合理的理由啊,對吧。