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老師,這道題,為什么不影響應(yīng)交所得稅?

老師,這道題,為什么不影響應(yīng)交所得稅?
2021-08-16 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-16 23:42

同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表白后期間發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng),   相應(yīng)賬務(wù)處理為:   借:壞賬準(zhǔn)備100   貸:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失100   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25   貸:遞延所得稅資產(chǎn)25   綜上,應(yīng)調(diào)整減少遞所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目25萬(wàn)元,調(diào)整增加所得稅費(fèi)用項(xiàng)目25萬(wàn)元。壞賬準(zhǔn)備屬于應(yīng)收賬款的備抵科日,沖減的壞賬準(zhǔn)備調(diào)整增加應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額100萬(wàn)元。

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齊紅老師 解答 2021-08-16 23:44

因?yàn)檫@個(gè)是遞延所得稅,當(dāng)期不用納稅的。所以不是應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2021-08-16 23:45

老師,有的不是又涉及當(dāng)期,又涉及遞延嗎?為什么這里只涉及遞延,不涉及當(dāng)期所得稅?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 09:17

就是這個(gè)壞賬準(zhǔn)備,稅法角度不認(rèn),所以當(dāng)時(shí)是計(jì)入了遞延所得稅里邊去的!

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同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表白后期間發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng),   相應(yīng)賬務(wù)處理為:   借:壞賬準(zhǔn)備100   貸:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失100   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25   貸:遞延所得稅資產(chǎn)25   綜上,應(yīng)調(diào)整減少遞所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目25萬(wàn)元,調(diào)整增加所得稅費(fèi)用項(xiàng)目25萬(wàn)元。壞賬準(zhǔn)備屬于應(yīng)收賬款的備抵科日,沖減的壞賬準(zhǔn)備調(diào)整增加應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額100萬(wàn)元。
2021-08-16
您好 遞延所得稅影響所得稅費(fèi)用,不影響應(yīng)交所得稅
2021-08-17
2019年期末,估計(jì)要賠償600,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,由于尚未支出,所以不能稅前抵扣,所以期末應(yīng)交企業(yè)所得稅計(jì)算未扣除600 2020年2月,判決800,屬于實(shí)際發(fā)生,稅法可以抵扣,且此時(shí)并未匯算清繳,所以應(yīng)當(dāng)調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅金額
2021-06-26
上年度 借,營(yíng)業(yè)外支出1000 貸,預(yù)計(jì)負(fù)債1000 借,遞延所得稅資產(chǎn)250 貸,所得稅費(fèi)用250 法院判決后 借,預(yù)計(jì)負(fù)債1000 貸,其他應(yīng)付款600 以前年度損益調(diào)整400 借,以前年度損益調(diào)整250 貸,遞延所得稅資產(chǎn)250 借,以前年度損益調(diào)整150 貸。未分配利潤(rùn)135 盈余公積15
2021-07-08
學(xué)員你好,在實(shí)務(wù)題中,沒(méi)給稅率,給了不考慮其他因素就是不考慮稅費(fèi)的
2022-07-27
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