同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表白后期間發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng), 相應(yīng)賬務(wù)處理為: 借:壞賬準(zhǔn)備100 貸:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失100 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 綜上,應(yīng)調(diào)整減少遞所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目25萬(wàn)元,調(diào)整增加所得稅費(fèi)用項(xiàng)目25萬(wàn)元。壞賬準(zhǔn)備屬于應(yīng)收賬款的備抵科日,沖減的壞賬準(zhǔn)備調(diào)整增加應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額100萬(wàn)元。
老師,這道題 遞延所得稅負(fù)債為什么影響凈利潤(rùn)呢
老師,為什么這道題就影響應(yīng)交稅費(fèi)所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么這里不影響應(yīng)交所得稅?
老師這道題,為什么不調(diào)減應(yīng)交所得稅
老師,這道題,為什么不影響應(yīng)交所得稅?
老師,社保新規(guī)后,啊是每家小公司也要繳納社保,有什么情況可以不繳納社保哈?
寫(xiě)收據(jù)寫(xiě)什么元、圓,哪種
預(yù)付款做賬做的應(yīng)付,就需要開(kāi)啟重分類(lèi)是嗎
老師,內(nèi)蒙古股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上傳哪些資料,父母?jìng)z人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子
老師,請(qǐng)教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。24年,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬(wàn)。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫(kù)存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬(wàn)。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購(gòu)車(chē)開(kāi)給他個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)到公司,入賬可以入到公司嗎
開(kāi)普通發(fā)票必須要寫(xiě)規(guī)格嗎
老師好,公司做審計(jì)報(bào)告做標(biāo)書(shū)的費(fèi)用直接開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)的發(fā)票可以不
老師您好 餐費(fèi)對(duì)方給我們開(kāi)成專(zhuān)票有啥不好影響沒(méi) 我們是一般納稅人
1-8月都把三家公司的其他業(yè)務(wù)收入做進(jìn)主營(yíng)了,調(diào)整的話,摘要怎么寫(xiě)合適
因?yàn)檫@個(gè)是遞延所得稅,當(dāng)期不用納稅的。所以不是應(yīng)交稅費(fèi)
老師,有的不是又涉及當(dāng)期,又涉及遞延嗎?為什么這里只涉及遞延,不涉及當(dāng)期所得稅?
就是這個(gè)壞賬準(zhǔn)備,稅法角度不認(rèn),所以當(dāng)時(shí)是計(jì)入了遞延所得稅里邊去的!