您好,您賬上是如何做賬的呢?
上月有留底稅額10000,這月有銷項稅8000沒抵抗完,賬務處理是,借:應交稅費--應交增值稅銷項稅2000,貸:應交稅費--應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應交稅費--未交增值稅2000 這樣處理對不對
留底稅額,跟賬面上的應交稅費、應交增值稅的未交增值稅對應還是轉(zhuǎn)出未交增值稅對上?
5月份月底結轉(zhuǎn)稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結轉(zhuǎn) 借:應交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應交稅費-銷項稅額-200. 6月底結轉(zhuǎn)稅額. 借:應交稅費-銷項稅額 3000 應交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應交稅費-進項稅額 4000
本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務處理?我做的對嗎? 結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1200 借:應交稅費-未交增值稅 200 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
1.每個月進項跟銷項都要結轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結轉(zhuǎn)
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務免費領用,應該怎么做賬
老師請問一下應發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結轉(zhuǎn)到 其他應付款去嗎 還是留在應付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
開通稅務了,發(fā)票也開了有2-3個 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務費嗎?
個體工商戶也要報稅吧?
借:消項 貸:進項,未接轉(zhuǎn)增值稅,在,借未接轉(zhuǎn)增值稅,貸,未交增值稅
您好,那就是未交增值稅了