同學(xué)你好 就是計提了沒有繳納
老師,前任會計賬面上,應(yīng)付職工薪酬—工資有貸方余額17萬多;應(yīng)付職工薪酬—職工福利貸方負(fù)數(shù)三千多;應(yīng)付職工薪酬—社會保險貸方負(fù)數(shù)1.6萬多;應(yīng)付職工薪酬—住房公積金貸方負(fù)數(shù)八千多;這是很多年前遺留問題,我也查不清原因了,請問如何平賬?
老師,公積金的計提和發(fā)放分錄是不是,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 貸:銀行存款
應(yīng)付職工薪酬 - 住房公積金,貸方有余額是什么情況
你師你好,我現(xiàn)在還是有點想不明白,我我的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付住房公積金有余額在貸方,表示的是個的這部份還有未扣回的錢是嗎?我的其他應(yīng)收款住房公積金也有余額是在借方
代扣社會保險費和住房公積金,為什么借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費/住房公積金
單純就企業(yè)所得稅來說,需調(diào)增,而沒有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補(bǔ)稅,一般會有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因為有些員工需要買社保在當(dāng)?shù)兀跃褪枪べY在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個稅申報怎么報
老師,我們公司工資虛做的,有2個人員被幾個公司同時做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個稅?還是重新把24-25年的個稅重新申報減員再做年報納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計,但是同一個藥劑,不同廠家價格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報偶然所得
老師,今年備考中級,以前的繼續(xù)教育補(bǔ)到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請問老師,這個管理費用的金額是怎么得來的呢,是否這個利潤表做錯了呢,明細(xì)賬對了下是對的
老師,內(nèi)賬需要計提稅金及附加嗎?
老師 我想請教一個事情 就是 我們每個月給供應(yīng)商的錢 他們每個月會按一定的比例返還給我們 每個月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個月要付給他們的費用 那么這個返利我想請問需不需要對方給我們開紅字發(fā)票呢?
本月發(fā)上月的工資,公積金本月取消一個人。上月的工資表中公積金要怎么弄
不是你們的員工公積金直接做代收代付的就行了
什么意思?工資表要怎么做?本來三個人,離職一個人的
按照兩個人的來做\ 那個離職的沒有工資就不做了
7月份還是有工資的,就是7月人離職了。所以6月份的工資表 中,公積金,社保,要不做了么
比如 這個人7月份離職了,工資表,,社保,公積金應(yīng)該怎么處理
那就要繼續(xù)做 按照實際的來做
7月份公積金只繳404。 我按工資表的606 ,就有余額了
為啥有差額202呢?你們多做了嗎