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已收到咨詢服務(wù)費總合同款發(fā)票30,但當月只付了15,分錄怎么做?

2021-08-16 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-16 15:39

同學(xué)你好 借,管理費用等30 貸,銀行存款15 貸,應(yīng)付賬款15

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同學(xué)你好 借,管理費用等30 貸,銀行存款15 貸,應(yīng)付賬款15
2021-08-16
你好,這個掛其他應(yīng)付款,等發(fā)票到以后沖就可以了
2023-06-28
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
2023-02-23
您好,分錄為 借 長期待攤費用-服務(wù)費 貸 銀行存款等 每月攤銷計入 借 管理費用等-服務(wù)費 貸 長期待攤費用-服務(wù)費
2020-11-10
在這種情況下,你可以按照以下步驟進行會計處理: 1.當簽訂合同時,可以將其作為預(yù)收賬款進行記錄。假設(shè)該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預(yù)收賬款 X 1.當開具發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票金額確認收入,并將預(yù)收賬款沖減。假設(shè)你的服務(wù)發(fā)票金額為Y元: 借:預(yù)收賬款 Y 貸:主營業(yè)務(wù)收入 Y 1.當服務(wù)提供開始時,你的人工成本尚未產(chǎn)生,但是你需要確認相應(yīng)的成本。這可以通過預(yù)提費用或者預(yù)計負債的方式進行處理。假設(shè)你預(yù)計全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費用 Z/12 貸:預(yù)計負債 Z/12 1.每個月提供服務(wù)時,你可以根據(jù)實際發(fā)生的人工成本沖減預(yù)計負債: 借:預(yù)計負債 Z/12 貸:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 借:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請注意,這只是一個基本的示例,具體的會計處理可能根據(jù)你的實際情況和公司的會計政策有所不同。貿(mào)易公司當月簽訂合同提供為期一年的技術(shù)咨詢服務(wù),并于當月收到款項,并開出一年的服務(wù)發(fā)票,但是人工成本尚未產(chǎn)生,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.簽訂合同時,不需要做會計分錄。 2.收到款項時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 3.開出服務(wù)發(fā)票時,借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)收入。 4.當人工成本產(chǎn)生時,借:管理費用-職工薪酬(或銷售費用-職工薪酬),貸:應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-20
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