你好應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,計(jì)提所得稅是不是,借 所得稅費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納。應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款,公司的企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸方銀行存款
老師,我問(wèn)您一下,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得交完了之后的分錄,應(yīng)該是借借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅呢?
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提季度的分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 年底的時(shí)候 :借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?
交的經(jīng)營(yíng)所得稅,分錄是所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎老師
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
沒(méi)有單獨(dú)立
你好,那你寫(xiě)個(gè)人所得稅會(huì)不會(huì)認(rèn)為是工資個(gè)稅?
一般沒(méi)有交過(guò)工資個(gè)稅這個(gè)單位
以后也不交吧,你以后也不交的話,你確定換不了的話可以用個(gè)人所得稅。
這個(gè)戶沒(méi)有企業(yè)所得稅是肯定的 要不我放在企業(yè)所得稅您看這樣行嗎
或者如果以后有工資個(gè)稅我單獨(dú)立應(yīng)交工資個(gè)稅 您看哪個(gè)好一些
不可以 還不如增加一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
我以前一直都是應(yīng)交個(gè)人所得 從這個(gè)月再加可以嗎
可以的,后按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的這個(gè)科目來(lái)做。