同學您好,應該來說是需要全員交社保的,除非您是簽勞務合同,按非全日制用工的方式
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業(yè),我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發(fā)票,公司承擔稅金,讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當地,總部只是代收,讓當地去交,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,老板和老板娘有兩家公司,一家對私的部分流水都是通過個人私戶走的,大概有個幾百萬。老板娘說短信提醒了她好幾次申報個稅。我現(xiàn)在所在的公司是老板和老板娘新開的公司,明天發(fā)工資。準備給老板和老板娘做上7000*2=14000。會有專項附加扣除,但又怕把個稅風險引出來。(不過公司從三月份開始運營以來他們倆一直在交社保。)這個工資能不能做?不能做就不做了,如果能做,做多少合適呢?想聽聽老師您的看法,畢竟您的閱歷和知識看的更遠……
請問我7月份注冊了個勞務服務公司,主要分包了住宅管道安裝活 現(xiàn)在有二十多個員工,這個月在個稅客戶端都添加了工人的專項附加扣除信息,這二十幾個人都不交社保可以嗎 會不會被稅務局查呢,如果非交社保的話至少交幾個人呢
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據,后期可轉發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個稅差怎么計算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯了,是否可以作廢?
老師,我們做旅游服務,從甲方那里拿房間,再買出去,拿房間費用是80,我們賣100,我們這個算差額征稅嗎?
老師您好,24看報了一筆未開票收入,25年補開發(fā)票了 我這怎么調帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會計準則
老師您好,我們的母公司在重慶,其全資子公司在成都,老板的分紅可不可以用成都的子公司支付呢,然后做分紅個稅的代扣代繳?
附加稅是減半增收嗎?
老師我們公司24年年報和匯算清繳做完了,然后稅務通知我們修改23年的利潤,然后就由23年是小微企業(yè)調整成不是小微了,導致我24年7-25.6月享受的附加稅減半政策全部要調整,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月份調整呢
新公司。如果不實繳投資款,是不是不能注銷的啊
老師,以前年度會計核算情況怎么填?
這個非全日制的怎么簽呢
非日制用工可以簽訂長期的嗎 就是一年以上的 簽訂非全日制的專項附加扣除可以抵扣嗎 還有就是他們每個人的工資都是高于500的
那您就需要按勞務報酬申報個人所得稅的,專項扣除是可以的,只是勞務報酬每月預交的個人所得稅比較高,但是年綜合所得計算,匯算清繳的時候可以退的
請問非全日制是勞務合同不能是勞動合同嗎
您好,是的,是這樣的