您好 請(qǐng)問(wèn)您單位有開(kāi)具紅字發(fā)票信息表嗎

老師。供應(yīng)商開(kāi)給我們的紅字發(fā)票,本月申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)是需要手動(dòng)填在申報(bào)表里面,不會(huì)自動(dòng)代入吧?
#提問(wèn)#老師,我10月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,11月開(kāi)紅字給供應(yīng)商了,現(xiàn)在納稅申報(bào)表中需要怎么填寫(xiě)這個(gè)紅字發(fā)票金額
老師,12月我司開(kāi)了紅字通知單,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)出來(lái) 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)數(shù)電開(kāi)具的紅字信息表,對(duì)方是銷(xiāo)售方,我是購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對(duì)方已按紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出,我要怎么填列?手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位給部分員工交的安全責(zé)任險(xiǎn)需要代扣個(gè)稅嗎?
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咨詢大家一個(gè)小技巧,PDF版文件,怎么把簽字覆蓋在上面,用于應(yīng)急處理。
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我們之前抵扣了,開(kāi)具了紅字信息表
那要自己填寫(xiě)增值稅附表二 紅字發(fā)票信息表欄次
不是有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
紅字發(fā)票信息表欄次 就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師的解答。
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?