商鋪部分的增值稅不可以選擇差額征收 這樣子我們每次給商戶返款商戶,也要給我們開發(fā)票
我們是景區(qū)(小規(guī)模),商鋪的所有收入都入到我們公司(我們收提成)稅務(wù)局說由我們公司繳納增值稅,我們商鋪部分的增值稅可以選擇差額征收嗎?這樣子我們每次給商戶返款商戶是不是也要給我們開發(fā)票?
老師,我們現(xiàn)在要承接一個房地產(chǎn)公司的項目,他們的商鋪要委托給我們來進行管理,也就是我們出租收租金,我們目前是小規(guī)模服務(wù)企業(yè),有沒有必要換成個體工商戶來進行管理。個體戶180萬免增值稅,也沒有所得稅
我們公司主營房租收入,承租商場的商鋪,然后轉(zhuǎn)租小商戶,交房租給商場時,會收到增值稅專用發(fā)票,我們轉(zhuǎn)租的小商鋪未開發(fā)票,請問詳細的賬務(wù)處理!是否要將房租換算成不含稅價,計算增值稅一銷項?剛接手該公司,以前的會計做成預(yù)收,申報成O收入,這如何處理?
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務(wù),收客戶100萬廣告費,付供應(yīng)商100萬廣告費,但是供應(yīng)商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應(yīng)商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務(wù)會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應(yīng)商開負數(shù)發(fā)票的
你好老師,我們公司是支付公司的代理商,每次支付公司都把8個點的稅款給我們扣掉然后再發(fā)給我們,這樣我們不用開票,但是我們有收入不開票,稅務(wù)局會不會查我們,說我們有收入不開票屬于偷稅漏稅
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
我們第一生實行的免租,第二年5%,不可以差額征收,我們?nèi)~繳納增值稅,那我們給商戶返款商戶需要給我們開發(fā)票嗎?還是憑合同可以直接轉(zhuǎn)款給商戶
建議先與稅局溝通,看能否只針對提成部分交增值稅。若稅局認可,則可憑合同直接轉(zhuǎn)款給商戶