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老師你好,請問一下:借:銀行存款100萬,貸:實收資本a股東100萬,七月已扎賬,但是8月我知道了其中20萬是另外一個股東的,怎么調(diào)整分錄呢?必須100萬全部紅沖,還是借:實收資本a股東20,貸:實收資本b股東20

2021-08-13 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 22:34

你好,同學!做以下分錄即可。 借:實收資本-a股東? ? ?20 ? ?貸:實收資本-b股東? ? ? 20

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你好,同學!做以下分錄即可。 借:實收資本-a股東? ? ?20 ? ?貸:實收資本-b股東? ? ? 20
2021-08-13
同學你好 借實收資本老股東 貸實收資本新股東
2021-05-19
你好,同學,你這里300萬不變,那么就是第一個分錄對的
2020-09-01
如果甲股東要退股20萬,并且公司已經(jīng)通過銀行轉賬的方式將20萬退還給甲股東,而乙股東的私卡10萬還未收回,則需要進行以下會計分錄處理: 1.退還甲股東股本借:實收資本 - 乙股東 20萬貸:銀行存款 20萬 2.處理其他應收款借:銀行存款 10萬(乙股東私卡收回部分)貸:其他應收款 - 甲股東 10萬 3.處理公司墊付的資金借:其他應收款 - 甲股東 5萬貸:銀行存款 5萬
2023-11-14
同學你好 沒有股權轉讓吧
2022-07-15
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