同學(xué)你好 這個(gè)可以的 去投訴就行了
我們公司在一家餐廳用餐后,對(duì)方打印了付款憑證并注明在一個(gè)月內(nèi)開發(fā)票有效,現(xiàn)在已經(jīng)過期了,對(duì)方以過期為由不給開發(fā)票,請(qǐng)問可以到稅務(wù)局投訴對(duì)方嗎?稅務(wù)局會(huì)管嗎?
我們公司(廣州)和一個(gè)供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對(duì)方了。但是 對(duì)方公司沒有開票給我們。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對(duì)方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
親們,想請(qǐng)問下公司先收到家具款的發(fā)票(已認(rèn)證,做賬做了管理費(fèi)用--開辦費(fèi)),但是沒有實(shí)物也沒有合同之內(nèi)的,現(xiàn)在對(duì)方說要過下賬,想問下怎么處理比較好?還有一個(gè)問題就是延伸第一個(gè)問題的情況下,先收到家具款的發(fā)票,后期送了一批家具款,但是金額不足以發(fā)票的金額,申請(qǐng)退款給對(duì)方,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
您好,我公司跟一個(gè)單位合作,發(fā)票開過來了我到期付款的時(shí)候他說讓款項(xiàng)打到另一個(gè)公司賬上,我沒有同意,就一直拖著,現(xiàn)在對(duì)方以另一個(gè)公司的名義起訴我,現(xiàn)在法院判我讓我款項(xiàng)還是打到新的公司。我們會(huì)計(jì)說不可以,我也咨詢稅務(wù)局,也說不可以。想問這個(gè)問題應(yīng)該怎么處理
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?