同學(xué),你好! (1)進項不能抵扣。理由:專門用于職工福利,進項稅額不能抵扣。 (2)進項稅額1105萬元 (3)進項稅額50*3%=1.5萬元 (4)(5)不能抵扣。理由:購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)進項稅額不能抵扣。 (6)銷項稅額17000*9%=1530萬元 (7)單位或者個人為其他的單位或者個人無償提供服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)視同銷售。但是用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外,本題用于公益,不用確認(rèn)銷售。 (8)完全在境外發(fā)生的勞務(wù)不用確認(rèn)銷項。 (9)應(yīng)納稅額:2100/(1%2B5%)*5%=100萬元 進項稅額:1105%2B1.5=1106.5萬元 銷項稅額:1630萬元 應(yīng)納稅額:1630-1106.5=523.5萬元
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額的會計分錄說這么編制
老師好,銷項稅額和進項稅額 分別屬于現(xiàn)金流量表的什么項目?銷項稅額 不算銷售產(chǎn)成品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金吧?還有進項稅額?
老師 這一題的銷項稅額和進項稅額 分別怎么計算
老師,進項稅額和銷項稅額有什么區(qū)別
請問這題給了銷項稅額和進項稅額,怎么計提增值稅,答案10169.40是怎么算出來的呢?(一般納稅人)
老師,我想問一下,一個電腦上已經(jīng)下載用電子口岸 退稅,加密文件,之前財務(wù)一直在電子口岸申報退稅的。但是我現(xiàn)在想在稅務(wù)局去退稅,那第一次采用在稅務(wù)系統(tǒng)平申請退稅,
一般納稅人和小規(guī)模納稅人的頻率是多少
老板有兩間公司,4月運輸供應(yīng)商開了運輸費發(fā)票給a公司,但后期出納用了b公司轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,不想經(jīng)過退款再用a公司再轉(zhuǎn)款當(dāng)時處理,可以簽三方委托代付協(xié)議處理嗎?a公司和b公司有過少量業(yè)務(wù)往來的
如果我要留5000元買辦公用品,電子稅務(wù)無票收入寫10000,存銀行只能存95000對嗎
老師好,請教2個問題,1,我們是小微企業(yè),未開立外幣賬戶,收到外幣歐元后,向銀行結(jié)匯,請問我們需要做歐元買入價和中間價的匯兌損益嗎? 2,外貿(mào)公司出口退稅備案,請問在電子稅務(wù)局上什么時候開始操作?我們收到預(yù)收款了,正準(zhǔn)備發(fā)貨.謝謝
老師,這個是什么意思,今年1-2月是4600申報的,后面一直是0申報,這個月重新?lián)Q了電腦報,顯示的這個啥意思
原幣匯率和美元匯率在填寫退稅申報表時咋區(qū)分,分別是報關(guān)單上的哪個匯率
老師你好,商務(wù)服務(wù)行業(yè)稅率是多少
老師好,我將預(yù)付帳款科目做成應(yīng)付帳款科目行不行???謝謝
老師用售價法結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本可以用差價調(diào)整,庫存商品品用調(diào)整嗎,庫存和成本一致嗎