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老師您好,請問一下以下情況應當如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應商開票到B,由B付款到供應商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費的方式嗎?
老師你好,A公司和我們有業(yè)務往來,有20多萬的應付款未結清,發(fā)票也完全開具。由于他們資金出現(xiàn)問題,公司處于停業(yè)狀態(tài)?,F(xiàn)在他的關聯(lián)公司B公司說他們可以代付這筆貨款,請問發(fā)票應如何處理?可以由A公司開具這20多萬發(fā)票給B公司,然后通過應付款轉銷協(xié)議由B公司支付給我們嗎?謝謝。
外貿A公司向供應商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發(fā)現(xiàn)質量問題,并將貨全部退給A公司,因退運時間過長,A公司辦理貨物退運繳納了進口關稅跟增值稅。(B公司當時開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內其他公司嗎? 另外已經申請過的退稅是否還要返還給稅務局?
A公司去年向B供應商采購了50臺設備,40臺設備已銷售給了C客戶,但是因為質量問題,一直不能投入使用,A公司與B供貨商協(xié)商退貨,發(fā)票已沖紅,但C客戶沒有退貨給A公司,A公司也沒有退貨給B供應商,設備拆卸需要時間,但是后來C客戶表示,不退了,麻煩;A公司和B供應商協(xié)商退全退,然后再補簽40臺的訂單; 問題:紅沖發(fā)票怎么做會計分錄?沒有實際退回,庫存商品沒有增加、應付賬款稅款部分已經減少
在進出口代理的業(yè)務中,例如A公司委托b公司為其代理進口貨物,A公司是消費使用單位,b公司是收貨人。 進項稅的海關繳款書上是雙抬頭: A公司和b公司。 請問以下三種情況,進項稅的勾選和銷項稅的申報應該分別由哪家公司來做?還是A公司和b公司都可以做? 情況一, 進口的進項稅款轉入b公司銀行賬戶,并由b公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 情況二, 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 (即貨款沒有經過A公司的銀行流水) 情況三. 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶轉給A公司銀行賬戶,A公司再轉給b公司,由b公司付匯貨款給境外供應商
你好,我是這個月底離職。五保用不用提前辦理
老師您好!應收賬款有400元收不回來了,老板也不想要了。怎么寫這樣的會計分錄。包括月末結轉。
請問煙酒店開煙交稅嗎?個體戶
老師好,我個人介紹學生到國外的學校,學校給我個人返點,我需要報收入嗎?報在哪一塊?
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
公司租用個人,或者法人的車輛,需要什么手續(xù),需要牽扯什么稅收,請幫我找一下相關政策,依據法律法規(guī)來。
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負數,一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權沒有轉移嗎?成本費用不能扣除
其它應付款在貸方,當時是為了做流水,掛了很大一筆數字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅
您好,可以簽三方委托代付協(xié)議來處理這種情況,協(xié)議中要寫清楚A公司委托B公司代付款項給供應商,供應商確認收到款項后視為A公司已付款,這樣既合法合規(guī)又能避免資金退回再轉的麻煩,記得保存好協(xié)議和發(fā)票等憑證以備查驗。
協(xié)議可以直接附在憑證上嗎
您好,可以的,這個可以直接上傳附件的