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老師請(qǐng)問我們是建筑勞務(wù)公司,項(xiàng)目在異地,請(qǐng)問增值 稅及附加稅費(fèi)申報(bào)附列資料三怎么填寫,我們是簡(jiǎn)易征收

2021-08-13 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-13 10:42

你好,3%,收入簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫第一列,然后你的成本在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶1028 追問 2021-08-13 10:44

老師不懂,能不能說詳細(xì)一點(diǎn),期初金額,本期發(fā)生額等怎么填寫

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:48

期初金額,這個(gè)是自動(dòng)出的,這個(gè)是你上一個(gè)月期末余額轉(zhuǎn)過來的。

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:48

本期發(fā)生額填寫的是一本月的成本。

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快賬用戶1028 追問 2021-08-13 11:07

老師不懂,假如我這個(gè)月開了50萬元的發(fā)票,請(qǐng)問這張表1列,第2例,第3例,第4例,怎么填寫,是簡(jiǎn)易增收,異地項(xiàng)目,本月成本40萬元,麻煩老師說詳細(xì)一點(diǎn),太感謝了

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:10

你好,你開了發(fā)票,但是我不知道你的成本,你的成本是多少?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:11

上一個(gè)月的期末余額是多少?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:11

我記不住第幾列是第幾列,本期發(fā)生額是40萬,實(shí)際抵扣金額是40萬。

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快賬用戶1028 追問 2021-08-13 11:18

老師,第2例是期初余額,第3例是本期發(fā)生額,第5例是本期實(shí)際扣除金額,上期的期末余額是沒有自動(dòng)出來,是藍(lán)色的界面,是0,可以填數(shù)字,之前沒有填這張表,現(xiàn)在怎么辦呢,老師

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:20

你好,第二列填寫的這個(gè)是上一個(gè)月期末余額,你看下能填寫吧,自己填寫不了的,去稅務(wù)局第三列和第五列填寫的是40。

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快賬用戶1028 追問 2021-08-13 11:24

老師這個(gè)第二列必須要填嗎?這個(gè)期初余額是什么,是不是上個(gè)月的期末余額呢?另這個(gè)表如果填錯(cuò)了有沒有關(guān)系呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:28

?不是 上個(gè)月沒抵扣完的 少抵扣了增值稅

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你好,3%,收入簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫第一列,然后你的成本在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021-08-13
你好簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)一欄里面。
2023-11-02
第一列收入,填寫收入的加稅合計(jì)。然后后面的扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。
2024-12-10
借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅附加稅、企業(yè)所得稅 貸銀行存款 月末借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 次月申報(bào)抵扣增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
2022-10-15
1.附表一的第12欄是“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”,您應(yīng)當(dāng)在這一欄填報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的銷售額和銷項(xiàng)稅額。 2.在附表三中,第3、4列“一般計(jì)稅方法計(jì)稅銷售額”和“一般計(jì)稅方法計(jì)稅銷售額(不含稅)”,應(yīng)填寫的是您的銷售額和不含稅銷售額。如果您的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那么第3、4列應(yīng)填寫銷售額和不含稅銷售額。 3.附表四中的“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”的第2、4列,應(yīng)該填寫您預(yù)繳的增值稅金額。
2023-10-17
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