你好,3%,收入簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫第一列,然后你的成本在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
老師請(qǐng)問我們是建筑勞務(wù)公司,項(xiàng)目在異地,請(qǐng)問增值 稅及附加稅費(fèi)申報(bào)附列資料三怎么填寫,我們是簡(jiǎn)易征收
老師,請(qǐng)問企業(yè)是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,收到了增值稅專用發(fā)票,這進(jìn)項(xiàng)稅不能拆扣,但是做了認(rèn)證,在《納稅申報(bào)袁附列資料(二)》中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),是否是填列在第17列"簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用"?
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,在項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅請(qǐng)問怎么做賬
老師,請(qǐng)問,我們是建筑公司,在異地預(yù)交增值稅,企業(yè)所得稅,還有附加稅怎么做賬呀
老師,我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
如果公司注冊(cè)到A城市,在B城市實(shí)際經(jīng)營(yíng)可以嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個(gè)合作商戶他要用他的對(duì)公賬戶的錢打給我個(gè)人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費(fèi)呢?
個(gè)體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請(qǐng)問律師申報(bào)的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購(gòu)了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計(jì)提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營(yíng),屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個(gè)時(shí)候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價(jià)轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點(diǎn)
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有費(fèi)用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師不懂,能不能說詳細(xì)一點(diǎn),期初金額,本期發(fā)生額等怎么填寫
期初金額,這個(gè)是自動(dòng)出的,這個(gè)是你上一個(gè)月期末余額轉(zhuǎn)過來的。
本期發(fā)生額填寫的是一本月的成本。
老師不懂,假如我這個(gè)月開了50萬元的發(fā)票,請(qǐng)問這張表1列,第2例,第3例,第4例,怎么填寫,是簡(jiǎn)易增收,異地項(xiàng)目,本月成本40萬元,麻煩老師說詳細(xì)一點(diǎn),太感謝了
你好,你開了發(fā)票,但是我不知道你的成本,你的成本是多少?
上一個(gè)月的期末余額是多少?
我記不住第幾列是第幾列,本期發(fā)生額是40萬,實(shí)際抵扣金額是40萬。
老師,第2例是期初余額,第3例是本期發(fā)生額,第5例是本期實(shí)際扣除金額,上期的期末余額是沒有自動(dòng)出來,是藍(lán)色的界面,是0,可以填數(shù)字,之前沒有填這張表,現(xiàn)在怎么辦呢,老師
你好,第二列填寫的這個(gè)是上一個(gè)月期末余額,你看下能填寫吧,自己填寫不了的,去稅務(wù)局第三列和第五列填寫的是40。
老師這個(gè)第二列必須要填嗎?這個(gè)期初余額是什么,是不是上個(gè)月的期末余額呢?另這個(gè)表如果填錯(cuò)了有沒有關(guān)系呢?
?不是 上個(gè)月沒抵扣完的 少抵扣了增值稅