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Q

老師,上個月做了暫估入賬,這個月該怎么做分錄呢

2021-08-13 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-13 10:06

你好,是原材料的嗎?這個月發(fā)票到了嗎?

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快賬用戶3226 追問 2021-08-13 10:07

上個月我做的是庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:09

借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3226 追問 2021-08-13 10:10

老師,庫存商品進項是什么

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:15

借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3226 追問 2021-08-13 10:24

老師,我上個月暫估入賬的分錄是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,分錄錯了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:26

沒有做錯呀,但是發(fā)票到了,你不得橫沖暫估。

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快賬用戶3226 追問 2021-08-13 10:31

我不懂為什么要把進項稅額做進去,不是直接借應(yīng)付貸庫存商品就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:33

你好,不是收到了發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:33

我收到了專票,你是不是得做一個入庫的?根據(jù)發(fā)票來做。

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快賬用戶3226 追問 2021-08-13 10:37

老師,那專票的金額和暫估的有差有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:39

你好,沒有關(guān)系的暫估,本來就是一個不準(zhǔn)確的,可以有差異。

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快賬用戶3226 追問 2021-08-13 10:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,是原材料的嗎?這個月發(fā)票到了嗎?
2021-08-13
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-04-12
您好,借原材料貸應(yīng)付賬款暫估,成本的分錄正常做,回來發(fā)票后把暫估和成本的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額再做正確的分錄,
2020-07-20
紅沖暫估成本,確認發(fā)票成本
2023-07-10
你好: 已經(jīng)領(lǐng)用的,全部做相反分錄,然后重新確認。庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-12-11
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