不能記在7月,是記在8月 不認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項?
老師8月份開的材料發(fā)票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認(rèn)證就留到下個月認(rèn)證,做待認(rèn)證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結(jié)算這個科目的。
老師2月份材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)票沒有開來,2月份此材料已經(jīng)暫估入庫,,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫單,這個入庫單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫的材料了是吧,那么入庫單上還記錄下發(fā)票上的那個材料已經(jīng)再某月份,某號憑證已經(jīng)暫估入庫吧
老師請問一下,我們12月份到貨的原材料,現(xiàn)在25.1月開票的,我現(xiàn)在在1月抵扣的,12月沒有做暫估,這個材料是不是要暫估到12月份里面去?24年的賬還沒有結(jié),因為成本不匹配還在調(diào)整,我可以這樣暫估進(jìn)去嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
成本不能用在7月份嗎?
七月份七月份收到材料收到材料可以。 發(fā)票是八月份收到的不能往前底 發(fā)票是八月份收到的,不能往前抵扣。
那就是我還是把這張發(fā)票做成暫估成本,下個月做一次沖紅?
你好 對,可以這樣處理的?
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!