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一般納稅人,1月份的進項稅額是100元,銷項是25元,因為不用繳稅,所以1月不賬務(wù)處理。2月的進項稅額是1,銷項稅額是200,那我2月份的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)225 貸:進項稅額 101 轉(zhuǎn)出未交增值稅 124嗎??

2021-08-12 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 17:52

2月的時候,進項是100%2B1=101,銷是200%2B25=225,差是225-101=124這個是要交稅的,所以 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)124 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅124 次月交稅時,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。

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2月的時候,進項是100%2B1=101,銷是200%2B25=225,差是225-101=124這個是要交稅的,所以 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)124 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅124 次月交稅時,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。
2021-08-12
你轉(zhuǎn)出的分錄正確 是的,這100是不是就要繳納稅款
2022-12-08
同學(xué)你好,2月的留抵稅額當(dāng)你以后年度銷項大于進項,就可以抵扣了哈
2022-04-11
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 101 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1
2022-08-15
同學(xué)你好,分錄是對的;
2020-11-03
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