2月的時候,進項是100%2B1=101,銷是200%2B25=225,差是225-101=124這個是要交稅的,所以 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)124 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅124 次月交稅時,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。
一般納稅人,1月份的進項稅額是100元,銷項是25元,因為不用繳稅,所以1月不賬務(wù)處理。2月的進項稅額是1,銷項稅額是200,那我2月份的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)225 貸:進項稅額 101 轉(zhuǎn)出未交增值稅 124嗎??
一般納稅人月末進項稅大于銷項稅的賬務(wù)處理對嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
老師,一般納稅人,月末進項票100,銷項稅101萬,分錄是不是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷售稅101,這樣對嗎?
問題1:進項轉(zhuǎn)出這樣處理對嗎?1、借:銷售費用 100,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100。2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100,貸:應(yīng)交稅費,未交增值稅 100。問題2:這100是不是就要繳納稅款?
進項稅額轉(zhuǎn)出100元后,因為有留底稅額和別的進項轉(zhuǎn)出,最后補交增值稅60元,這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借貸方不平,最后進項轉(zhuǎn)出貸方差額40元怎么處理。 轉(zhuǎn)出1月進項稅額,借:成本費用100,貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)100。 補交6月及7月增值稅,借:應(yīng)交增值稅-增(進項稅額轉(zhuǎn)出)60,貸:銀行存款60, 這樣剩下進項轉(zhuǎn)出貸方余額40怎么處理。掛賬上不用處理?
老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改
老師,2024年度福利費8400,都是員工的車補,已經(jīng)報了個稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進行賬務(wù)處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬,是跟著設(shè)備一起計提折舊還是說單獨核算呢?
老師,請問一下,省撥付到企業(yè),獎勵企業(yè)人才的個人款,是按個稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎金,會影響到社保年度平均工資嗎?這個事情怎么避免
老師你好,我問一下我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒有記到賬里,這個如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險,現(xiàn)在怎么處理會比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個賬該怎么記