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進項稅額轉出100元后,因為有留底稅額和別的進項轉出,最后補交增值稅60元,這樣進項稅額轉出借貸方不平,最后進項轉出貸方差額40元怎么處理。 轉出1月進項稅額,借:成本費用100,貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出)100。 補交6月及7月增值稅,借:應交增值稅-增(進項稅額轉出)60,貸:銀行存款60, 這樣剩下進項轉出貸方余額40怎么處理。掛賬上不用處理?

2025-03-25 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 11:43

借用應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:43

一般納稅人在做這個,你繳納增值稅是借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。 然后你把留底稅額也轉到轉出未交增值稅。

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快賬用戶4537 追問 2025-03-25 11:47

公司未啟用 未交增值稅明細科目,用的已交稅金明細。

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快賬用戶4537 追問 2025-03-25 11:48

補交完60增值稅后,沒有留抵稅額了 。進項轉出貸方40怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:48

你就用這個科目來代替。

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快賬用戶4537 追問 2025-03-25 11:52

沒明白,可以寫一下會計分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:53

你的留底在哪個科目里面,你寫一下,

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借用應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
2025-03-25
借:成本費用科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-01-10
你好,對的是的,是這么做的。
2022-08-12
同學你好,分錄是對的;
2020-11-03
你轉出的分錄正確 是的,這100是不是就要繳納稅款
2022-12-08
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