你好,重新下載專項扣除信息試試,申報里有這個功能的
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數(shù)據(jù),需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢?具體怎么填?
老師好,請問我7月去稅務(wù)大廳補報了5月個人所得稅,怎么在客戶端更正,我點進去5月,申報失敗老師這種3月不是在這臺電腦上申報的要怎么更正?
老師,請問個稅現(xiàn)在需更正申報2月份個稅,但是個稅客戶端不顯示專項附加扣除數(shù),這個必須去大廳更正嗎?
請問老師:去大廳更正申報了兩個月的社保后,后續(xù)再客戶端申報個稅,顯示的累計收入,少了兩個月的,怎么在客戶端更改累計收入呢?如果不更改的話那個稅算的不就不對了么
老師,我想問一下:“住房租金專項附加扣除”這個夫妻倆的租房本來兩人都扣了,已經(jīng)申報了7月份收入申報表,現(xiàn)在稅務(wù)機關(guān)查到有疑問,我刪除了其中一個的租房信息,在專項附加信息中我刪除了其中一方租房信息,現(xiàn)在我想更正申報,補交稅,但是更正不了,申報按鈕是灰色的,是不是要去稅務(wù)大廳?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
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老師,試過了,還是不顯示,預填專項附加扣除部分是灰色,規(guī)定是不能修改專項附加扣除數(shù),但是現(xiàn)在是之前的數(shù)不顯示
你好那只能去大廳修改申報了
老師,我公司2月份工資未發(fā)放,但是3月已申報個稅, 現(xiàn)在并入2月份工資的績效發(fā)不了了,需對2月個稅更正申報,并發(fā)生退稅,我應該怎么寫退稅申請呢(本來是應該按實際發(fā)放來申報個稅的)
你好沒有發(fā)放的可以0申報的
退稅申請就說因財務(wù)人員操作失誤或人員調(diào)動,2月份實發(fā)工資為0,但按照應發(fā)工資申報個稅了,現(xiàn)予以糾正
謝謝老師
不客氣,祝你成功。請為我五星好評,謝謝