您好 借:工程施工-成本-人工費(fèi) 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸:其他應(yīng)付款-總部公司
老師,我這里是項(xiàng)目部,工資表發(fā)給總部發(fā)工資的。但是項(xiàng)目部這里,應(yīng)該做賬: 借:工程施工-成本-人工費(fèi) 管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款-總部公司 對嗎
老師,我們這里是項(xiàng)目部,工資是總部發(fā)的,項(xiàng)目部的分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 工程施工-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,就可以了吧??我覺得是可以了的
老師,你好!就是關(guān)于公司代員工代付了水電費(fèi)、社保、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的會計分錄如下: 拿到當(dāng)月工資 借制造費(fèi)用--直接人工資 )(應(yīng)發(fā)工資總額)借:管理費(fèi)用--管理人員工資(應(yīng)發(fā)工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放的時候: 借:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)付工資總額) 貸:其他應(yīng)收款--電費(fèi)- (工資表中扣除項(xiàng)電費(fèi)總額) 貸:其他應(yīng)收款 -- 社保(工資 表扣除項(xiàng) 社保費(fèi)總額)貸:其他應(yīng)收款-網(wǎng)絡(luò)費(fèi)(工資表扣除項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)總額) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 我這樣做會計分錄對嗎?盼復(fù)!謝謝!
老師,給員工交社保做憑證 借:管理費(fèi)用單位部分 其他應(yīng)收款個人部分 貸:現(xiàn)金 支付工資時, 借:業(yè)務(wù)活動成本工資 貸:其他應(yīng)收款社保,醫(yī)保 這樣做對不對
請問老師,計提工資 借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資(這個是應(yīng)發(fā)工資總額是嗎? 借應(yīng)付職工薪酬工資(這個是實(shí)發(fā)減去應(yīng)發(fā)的差額嗎? 貸其他應(yīng)收款社保個人部分
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費(fèi)一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個稅嗎