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想問下資料4,怎么會形成遞延所得稅資產?不是應對所得稅進行調整,形成當期所得稅,怎么會形成遞延所得稅?

想問下資料4,怎么會形成遞延所得稅資產?不是應對所得稅進行調整,形成當期所得稅,怎么會形成遞延所得稅?
2021-08-12 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-12 10:23

學員您好,因為超過限額部分的捐贈可以在以后年度結轉扣除,這就形成了遞延。如果超過部分不能結轉到以后年度扣除,那就是永久性差異,沒有遞延了 您看下能否理解的過來

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快賬用戶7140 追問 2021-08-12 10:25

這個永久型和暫時性怎么區(qū)分?暫時性有遞延沒有當期?永久型有當期沒遞延?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 10:33

學員您好,永久性差異就是這個差異只體現(xiàn)在當年,不會影響以后年度。 我舉個例子,業(yè)務招待費,如果超過限額,那超過部分所得稅前不能扣除,此時所得稅前扣除的業(yè)務招待費和會計上的業(yè)務招待費有差異。但這個差異不會帶到第二年。 題目里的捐贈是暫時性差異,因為超過部分可以結轉到第二年繼續(xù)扣除,會繼續(xù)對以后年度的應納稅所得額和應交所得稅產生影響,發(fā)揮他的影響力,所以是暫時性差異

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快賬用戶7140 追問 2021-08-12 10:35

我這么理解吧,捐贈支出,廣宣費等,超標的都會形成遞延所得稅資產,然后也會對當期所得稅有影響對吧

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齊紅老師 解答 2021-08-12 10:38

學員您好,會對當期應納稅所得額和應交所得稅有影響,超標部分還會對以后年度的應納稅所得額和應交所得稅有影響,此稱為暫時性差異 業(yè)務招待費如果超限額只會對當年的應納稅所得額和應交所得稅有影響,不影響以后年度的

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學員您好,因為超過限額部分的捐贈可以在以后年度結轉扣除,這就形成了遞延。如果超過部分不能結轉到以后年度扣除,那就是永久性差異,沒有遞延了 您看下能否理解的過來
2021-08-12
同學您好!您的問題回復如下:遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是會計處理中與所得稅相關的兩個概念,它們代表了企業(yè)未來稅款支付或返還的潛在金額。理解它們形成的條件,需要了解暫時性差異這個概念。 暫時性差異是指會計利潤(即按會計準則計算的利潤)與應納稅所得額(即按稅法計算的利潤)之間的差異。這種差異可能是由于會計和稅法在收入確認、費用扣除等方面處理的不同導致的。 形成遞延所得稅資產的條件: 可抵扣暫時性差異:當企業(yè)的會計利潤低于應納稅所得額時,產生可抵扣暫時性差異。例如,某些費用在會計上已經計入當期費用,但在稅法上要在未來期間才能扣除。 虧損補償:企業(yè)在某一年度發(fā)生虧損,稅法允許將虧損結轉到未來年度抵減利潤,這種情況下虧損構成了可抵扣暫時性差異。 稅率變動:如果預期未來稅率將下降,那么現(xiàn)有的可抵扣暫時性差異在將來實現(xiàn)時,將按較低的稅率納稅,從而形成遞延所得稅資產。 形成遞延所得稅負債的條件: 應稅暫時性差異:當企業(yè)的會計利潤高于應納稅所得額時,產生應稅暫時性差異。例如,某些收入在會計上尚未確認,但在稅法上已經需要納稅。 加速折舊:稅法可能允許使用加速折舊方法,導致早期稅前利潤較低,從而形成遞延所得稅負債。 稅率變動:如果預期未來稅率將上升,那么現(xiàn)有的應稅暫時性差異在將來實現(xiàn)時,將按較高的稅率納稅,從而形成遞延所得稅負債。 遞延所得稅資產和負債的計算: 遞延所得稅資產 = 可抵扣暫時性差異 × 當前稅率 遞延所得稅負債 = 應稅暫時性差異 × 當前稅率 在編制財務報表時,遞延所得稅資產和負債需要根據(jù)其可能性進行評估,如果遞延所得稅資產的實現(xiàn)存在重大不確定性,則可能需要對其進行減值。 理解遞延所得稅資產和負債的關鍵在于識別和評估暫時性差異,以及它們對企業(yè)未來稅務負擔的影響。在實際操作中,建議咨詢專業(yè)的會計師或稅務顧問,以確保正確處理遞延所得稅問題。 會計學堂祝您生活愉快!
2024-07-31
計提存貨跌價準備和壞賬準備會導致資產負債表上的存貨、應收賬款的賬面價值小于計稅基礎,,所以,就形成了遞延所得稅資產。對于負債的賬面價值大于計稅基礎就形成遞延所得稅負債,例如:預計負債
2021-09-30
同學你好!這個是由于會計與稅法? ?在資產和負債上? ?金額確認的不同 從而導致? 產生對應的遞延問題哦
2021-09-02
這里總的增加了資產總額4000 那么這里屬于遞延所得稅負債1000 這里沒有問題
2020-08-08
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