同學(xué)您好,沒有進(jìn)行財務(wù)會計與預(yù)算會計的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,就會不平衡
老師,用友軟件在期末結(jié)賬的時候,試算是平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,我查了一下,工程施工的余額沒在資產(chǎn)負(fù)債表里,我前面做在成本里的,怎么辦呢
老師,請問一下,事業(yè)單位,電子記賬,月結(jié)的時候試算平衡,但是生成當(dāng)前月份資產(chǎn)負(fù)債表就不平了是什么原因呢
你好,老師,2017年3月因某種原因以前賬都沒有了,4月初建賬時,期初應(yīng)付賬款掛在了貸方負(fù)數(shù),但實際發(fā)票對方以前開過了,并且當(dāng)時試算不平衡,差額就是這個應(yīng)付賬款數(shù),就一直無法記賬結(jié)賬,因查往來賬無法查到2017年的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個原因,需要怎么處理呢,才能記賬結(jié)賬?
老師請問一下我在系統(tǒng)里面錄入了起初數(shù)據(jù),其中有一個勞務(wù)成本工資,最后試算平衡是對的,都是生成資產(chǎn)負(fù)債表以后借貸不平,沒有這個數(shù)據(jù),這是什么原因呢?謝謝
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計,今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額,而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務(wù)會計賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師勞務(wù)費沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增對嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
月結(jié)的時候就將記賬的憑證都結(jié)轉(zhuǎn)了
那么就是結(jié)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目出錯。檢查一下結(jié)轉(zhuǎn)憑證。比如財務(wù)會計中的費用科目應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余。事業(yè)支出科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目中去。檢查一下是否所有憑證的數(shù)字都全部進(jìn)行了清理結(jié)算。
謝謝老師
不要客氣。滿意請結(jié)束并評價,給個五星,謝謝。