你好小規(guī)模,給你開的專票,也可以抵扣增值稅的。按發(fā)票的稅額抵扣增值稅。
老師,我是小規(guī)模給一般納稅人提供咨詢服務(wù),我開1%得票對方不能抵扣嗎?那么開3%得票也是我必須交稅后對方才能抵扣是嗎?如果我開3%專票給一般人,我季度銷售額沒超過45萬不交增值稅對方也不能抵扣嗎?
老師,對方開來的一般納稅人的技術(shù)服務(wù)費專票能抵扣我們的銷項稅額嗎?如果是小規(guī)模公司開具的話,是不是只能算作費用,抵扣利潤了?
6%服務(wù)類發(fā)票,用專票開具,和用普票開具的區(qū)別就是:收到專票6%服務(wù)費的一般納稅人,如繼續(xù)開出6%服務(wù)費專票,就可以拿來抵扣;收到普票開的6%服務(wù)費的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來抵扣增值稅,而只是用來抵減利潤;收到服務(wù)費發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來抵減利潤。這樣理解對嗎?
老師 如果我們是一般納稅人 對方是小規(guī)模納稅人開的專票可以給我們抵扣進(jìn)項嗎
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
如果是普票是不是就不可以了?只能算作費用了,抵扣利潤。一般納稅人公司開具的技術(shù)服務(wù)費專票可以抵扣是吧
你好,是的是的是的。