您好 現(xiàn)在現(xiàn)在的公司申報(bào)一次個(gè)人所得稅 然后才會(huì)有
我司員工未2020年12月31日前未時(shí)在個(gè)稅App上及時(shí)確認(rèn)2021年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息 導(dǎo)致扣繳義務(wù)人未能在個(gè)稅扣繳系統(tǒng)內(nèi)提取到她的信息 該員工現(xiàn)在個(gè)稅app上重新確認(rèn)21年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息嗎
我同事 在“個(gè)稅”APP 填報(bào) “個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息”時(shí),扣繳義務(wù)人 那里沒(méi)有現(xiàn)在的公司,應(yīng)該怎么添加操作啊
老師,關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫(xiě)信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫(xiě),由我來(lái)錄入信息,那專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問(wèn)。員工如果在個(gè)稅app填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫(xiě)信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫(xiě),由我來(lái)錄入信息,那專(zhuān)項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
員工已經(jīng)填了專(zhuān)項(xiàng)附加信息,我個(gè)稅端怎么采集不到他們填的信息呢,員工需要在個(gè)稅app怎么操作,指定扣繳義務(wù)人,公司代扣個(gè)稅。
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
要我這邊“先申報(bào)一次,他們?cè)俨僮骶蜁?huì)有,對(duì)嗎
是的 這樣理解正確的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)