你好,你的不說(shuō)b公司那這個(gè)3000元還是a公司發(fā)嗎?如果是a公司發(fā)你的預(yù)扣預(yù)繳就沒(méi)錯(cuò),但是是b公司發(fā)就不對(duì),4000元以下的勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳要減800,再按20%
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我今年又接手財(cái)務(wù)工作,新會(huì)計(jì)制度下怎么區(qū)別哪些只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),哪些要做預(yù)算會(huì)計(jì)?這個(gè)很難界定,只要資金發(fā)生了收付的就一定要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?有的又說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做應(yīng)收應(yīng)付的,預(yù)算會(huì)計(jì)不用做,如果這樣的話,那財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)的資金余額會(huì)相差非常大啊,這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,我們成立了一家新公司,現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不想申報(bào)個(gè)稅不想產(chǎn)生費(fèi)用,擔(dān)心如果一旦產(chǎn)生了費(fèi)用而沒(méi)有收入會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注?請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣的說(shuō)法嗎?
注會(huì)稅法 個(gè)稅 老師這道題第一問(wèn),如果沒(méi)有說(shuō)B公司,只說(shuō)2019年預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅,我電腦上的做法對(duì)嗎
老師您好,我公司老會(huì)計(jì)明年退休,我接替她工作。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,我們是工業(yè)企業(yè)。第一、第二季度老板往往不想預(yù)繳企業(yè)所得稅,老會(huì)計(jì)的做法是在季度末,預(yù)提一筆費(fèi)用,然后下月沖回。我們整年是不欠所得稅的,最后都會(huì)真實(shí)交所得稅,就是老板不想在前兩季度預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)老會(huì)計(jì)這做法有問(wèn)題嗎?有沒(méi)有別的方法達(dá)到老板需求?謝謝!
請(qǐng)問(wèn),老師,有一個(gè)公司是注冊(cè)了一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,不是我注冊(cè)的,我也不知道當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候有沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局說(shuō)如果沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記就走簡(jiǎn)易注銷,我是想問(wèn),從哪里可以自行判斷有沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記呀,稅務(wù)局說(shuō)用法人的身份證登錄電子稅務(wù)局、如果登陸不了就說(shuō)明沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記,我想問(wèn)的是法人不在公司的,那樣試很麻煩,還有沒(méi)有別的方式,我自己馬上就可以判斷出有沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記呀,我是想更方便點(diǎn)
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開(kāi)專票多開(kāi)了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開(kāi)啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
B公司發(fā)的應(yīng)該是這樣對(duì)不?如果是A公司發(fā)的不用-800,是因?yàn)?900和正常的工資可以合為一體已經(jīng)超4000了對(duì)吧
減800之后還需要按照20%預(yù)扣個(gè)稅啊,如果是a公司發(fā)的就合并一起計(jì)入工資薪金即可