你好,需要去稅務(wù)局那邊兒修改的。
報(bào)稅時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了,需要更正嗎?還是下個(gè)月按正確的填上去就可以了 以前月份的不需要更正??不更正有影響嗎?
退稅勾選的增值稅報(bào)表上月的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,直接更正可以嗎,會(huì)不會(huì)有什么影響
增值稅勾選平臺(tái)上的發(fā)票如果一直不勾選會(huì)有什么影響嗎
老師,個(gè)人所得稅上個(gè)月有1人報(bào)錯(cuò)了(有交個(gè)人所得稅),這個(gè)月可以直接在系統(tǒng)更正申報(bào)嗎,因?yàn)樯婕岸愵~,會(huì)不會(huì)有什么影響
22年第一季的報(bào),增值稅申報(bào)表里的稅額報(bào)錯(cuò)了,作廢重新報(bào)的話會(huì)有影響到企業(yè)嗎?因?yàn)楦乱粋€(gè)季度沒(méi)有更新到新的數(shù)據(jù)
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
退稅勾選的要體現(xiàn)在增值稅報(bào)表上嗎
需要的在附表二二十六到28藍(lán),還有35欄里面填寫(xiě)。