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去年多繳的企業(yè)所得稅,匯算清繳時退了一部分,這該怎么做會計分錄啊?謝謝老師。

2020-10-04 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-04 11:48

同學您好, 如果退的企業(yè)所得稅金額較小 借:應交稅金——應交企業(yè)所得稅 貸:所得稅 借:銀行存款 貸:應交稅金——應交企業(yè)所得稅

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同學您好, 如果退的企業(yè)所得稅金額較小 借:應交稅金——應交企業(yè)所得稅 貸:所得稅 借:銀行存款 貸:應交稅金——應交企業(yè)所得稅
2020-10-04
您好,1、企業(yè)收到退稅款,做如下分錄: 借:銀行存款, 貸:應交稅費—應交所得稅。 2、結轉: 借:應交稅費—應交所得稅, 貸:以前年度損益調整。 同時需要做如下分錄: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配—未分配利潤。
2023-07-13
借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅, 借應交稅費企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤,這個是小企業(yè)會計準則做賬。
2023-06-19
你好,借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅。 借應交稅費,企業(yè)所得稅貸以前年度損益調整。 借以前年度損益調整貸,未分配利潤。
2023-07-12
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
2021-10-11
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