你好,需要繳納的月銷售額,10萬以內(nèi)可以免。
請教老師,廣西一般納稅人7月不用交增值稅,有收入,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還用按收入交水利基金嗎。
老師,請教您一個問題,軟件企業(yè),當(dāng)月有銷項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,在填增值稅申報表時,軟件收入需要填到即征即退一列嗎
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來確定嗎
一般納稅人本期有開票,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,不用繳納增值稅,那本期還要交水利基金嗎
老師,我們每個月一般都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是老板說每個都交點(diǎn)稅。比方3月收入1900萬,銷項(xiàng)是250萬,進(jìn)項(xiàng)260萬,我們按收入的千分之五繳納增值稅,大概要交7.6萬元,那這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫?
老師 購買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個股東當(dāng)時收購股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個人股東,請問這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報廢回收給廢品公司,請問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個月收到一個新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個月再申報繳納印花稅就可以了對嗎?
老師,這種國外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬,銷項(xiàng)100多萬,實(shí)際財務(wù)報表銷項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對成本過多,且沒有庫存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
比如是50萬,是填寫在應(yīng)稅項(xiàng)嗎,自動計算,減半征收對嗎
你好,你們有減半的政策嗎?
是的,稅率0.1%,系統(tǒng)自動減半計算
那就那就按你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的來就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。