你好,你可以借銷項 貸,進項貸未交增值稅。
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進銷項稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項和進項稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應該怎么做呢?
老師 我們是建材行業(yè) 進項有時候會多點 按照稅負 每個月我們按照營業(yè)收入的萬分之五交點增值稅合理嗎
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個稅負在里面,每個月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進項和銷項轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復的問題吧平時每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進銷項又重復了
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
這個月我們做了營業(yè)收入1千800多萬,銷項稅額是160多萬,進項稅額是40多萬,銷項稅額減去進項稅額以后的交120多萬的增值稅。企業(yè)用每個月預交的增值稅低掉了120萬,我是這么做這個會計分錄的,,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額160萬,貸;應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅160萬,借;應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬,貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額40萬,借;應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸_應交稅費_應交增值稅_預交增值稅120萬 。這個會計分錄做的對不對。
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務風險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算
公司支付的擔保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
繳納的時候就,借未交增值稅貸銀行存款是吧
你好,是的,就是這樣了。
像這樣每個月都做結(jié)轉(zhuǎn),年底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,正常來說的話是每個月都做。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。