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我們開具出去的銷售紅字發(fā)票 和別人給我們開具的紅字發(fā)票申報增值稅的時候怎么申報呢

2021-08-10 16:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 16:33

你好,你自己開出去的在銷售額里面填寫附屬銷售額,別人給你開的,如果是專票已經(jīng)抵扣了,在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。

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你好,你自己開出去的在銷售額里面填寫附屬銷售額,別人給你開的,如果是專票已經(jīng)抵扣了,在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。
2021-08-10
你好,進(jìn)項附表,填進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄
2021-02-20
同學(xué)你好,這個月開具紅字發(fā)票以后,申報增值稅時候,拿藍(lán)字發(fā)票增值稅,減去紅字發(fā)票增值稅數(shù)字申報,差額填寫到申報表銷項稅行。
2021-12-21
借xx 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)票直接貼后面和紅字信息表,不需要再做別的,
2020-09-18
你好,上個月開了沖紅信息,這個月才開具紅字發(fā)票,申報增值稅的銷售額,是需要申報進(jìn)去的
2023-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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