你好? ? 不合理的。? ? 正常都需要對方開票的。? ? ? 租賃出去就得開票的。 除非你們一開始就說好了不開票??
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好?
老師,我們租房 對方是公司我們之前溝通是開專票和普票都需要我們承諾稅點,之后溝通是轉私人賬戶 沒有發(fā)票,我想問對方這個操作合理嗎(合同條款中并沒有約定這個事項)
老師 我們是一個第三方物損公司,和保險公司合作的,比如某個車輛裝到高架橋上的燈了,我們作為第三方去溝通處理,保險公司會打款到我公司 ,然后我們再去和受損方溝通賠償,把款支付給受損方 通常受損方是個人,這種會導致的結果保險公司打款給我們 我們給他開票 我們支付給受損方 是對公轉出的,個人是沒法給我們開票的 只有銷項 沒有進項,稅務上怎么處理
老師,我們有個客戶以前一直跟我們交易但是沒有開發(fā)票的,但是以前都是個人賬戶轉款的,現(xiàn)在對方想要補開以前的交易發(fā)票開專票5萬,對方說現(xiàn)在從公戶轉給我們5萬,再從私戶退換給他5萬,這樣可以開專票嗎?等于是之前從私戶進賬的錢退換給他嘛
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時把發(fā)票都開出來了,按照合同約定對方應3個月內(nèi)給我們付款,但是過了3個月還沒付款,我們按照合同約定計算了違約金,開具了收據(jù),對方把錢都打過來了,但是現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說違約金屬于價外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
我們一開始沒有講這方面的,合同也沒有約定這方面 后來一直沒有發(fā)票,問對方要發(fā)票就要承擔稅點,(專票、普票都要 ),我們現(xiàn)在想要開具發(fā)票,是不應該承擔稅點吧
我剛剛看了合同新簽訂的,有表明需要付稅金開具發(fā)票,那就必須付稅金才能開發(fā)票嗎
?你好? ? ?這個不對的。? ?你們 簽訂合同讓對方開票是合理的。 不應該單獨收取稅費的 。 是的? ?
有哪一號稅務文件號可以規(guī)定嗎
?你好? ? ? 沒有明文規(guī)定 。但是? ?實際中一般不單獨收取稅點的。 除非你們一開始合同就談的不含稅? 不開票的金額來 開展業(yè)務? ?