你好,一九年最后一個季度的,就可以12月份的。
我們申請高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報,請問在哪里更正申報呢?是19年最后一個季度的申報表上面修改嗎?
請問增值稅加計扣除應(yīng)該更正申報哪個增值稅申報表?是19年最后一個季度還是每個季度都要更正申報?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報表本年累計數(shù)有更正,跟賬面對的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
你好老師,請問申報增值稅報表二季度的更正申報了,三季度要再次更正才能同步數(shù)據(jù)還是無需更正了呢?
稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)公司(小規(guī)模)23年1季度的增值稅申報存在疑點,具體是應(yīng)納稅減證額存在錯誤,現(xiàn)在要更正申報,還要退稅,請問是更正一季度就可以了么,還要不要更正2至4季度報表(本年累計數(shù))
老師,銀行貨款到期自動扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款個人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請問增值稅申報表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進來員工,公積金沒扣,現(xiàn)在7月份做了增員補報,那6月份的個稅申報要報上嗎,還是等7月份扣完了再報呢,請問下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負率一般是多少的
對賬是一個一個看嗎,還是不懂順序,不會操作
我因為分錄寫錯,一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫了正確的,導(dǎo)致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個怎么調(diào)啊,老師?現(xiàn)在申報提交不了
老師,您好,我想問下企業(yè)所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計提所得稅交稅嗎,還是直接彌補以前虧損不計提,有點懵哦
殘疾人保障金多于30人,要繳納,請問這個30人是去年每個月的人數(shù)嗎?,我們?nèi)ツ暧械脑路?0人,有時候沒到30。這個要交嗎
最后一個季度改一整年的嗎?稅管員告訴我生活服務(wù)可以加計扣除15,其他服務(wù)可以加計扣除10%。我在哪一行改呢?
你好 是的 附表四 一般計稅加計扣除 本期發(fā)生額和實際抵扣金額
我們這個月才升為的一般納稅人,之前是小規(guī)模,沒有附表4呢
小規(guī)模的不可以加計扣除
那我們稅管員讓我去改,我怎么改呢?
她說讓我去更正申報,我沒找到可以填哪里
你大概稅務(wù)局確認一下,比如說小規(guī)模的,可以適合增值稅加計扣除嗎?
意思是我打電話給稅管員問她嗎?
你好,對的,這應(yīng)該是稅務(wù)局搞破了。
老師,我百度看到說以前是小規(guī)模納稅人升為一般納稅人后可以補提,在加計抵減情況第二列本期發(fā)生額里面。
那也是從轉(zhuǎn)一般納稅人之后的,可以補。
我們現(xiàn)在是一般納稅人,2021年8月1日起是一般納稅人了。意思是8月1日之后才可以補嗎?之前的不能補嗎?
對的是的,是這么理解的。