你好,一九年最后一個季度的,就可以12月份的。

我們申請高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報,請問在哪里更正申報呢?是19年最后一個季度的申報表上面修改嗎?
請問增值稅加計(jì)扣除應(yīng)該更正申報哪個增值稅申報表?是19年最后一個季度還是每個季度都要更正申報?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
你好老師,請問申報增值稅報表二季度的更正申報了,三季度要再次更正才能同步數(shù)據(jù)還是無需更正了呢?
稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)公司(小規(guī)模)23年1季度的增值稅申報存在疑點(diǎn),具體是應(yīng)納稅減證額存在錯誤,現(xiàn)在要更正申報,還要退稅,請問是更正一季度就可以了么,還要不要更正2至4季度報表(本年累計(jì)數(shù))
殘疾人注冊個體戶增值稅是不是就是不交稅呢
70萬交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報表從哪申報,從哪里進(jìn)
請問老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會員卡贈送部分余額是32850 便于核對 另外在借方加了個科目是沖抵這個科目的,其他應(yīng)收款-贈送會員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個月利潤都是分掉了,之前的會計(jì)兩個科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個月股東利潤分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫房制度 模板發(fā)一份 庫房臺賬模板發(fā)一份
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時工工資,個稅正常申報嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個稅申報按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的


最后一個季度改一整年的嗎?稅管員告訴我生活服務(wù)可以加計(jì)扣除15,其他服務(wù)可以加計(jì)扣除10%。我在哪一行改呢?
你好 是的 附表四 一般計(jì)稅加計(jì)扣除 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
我們這個月才升為的一般納稅人,之前是小規(guī)模,沒有附表4呢
小規(guī)模的不可以加計(jì)扣除
那我們稅管員讓我去改,我怎么改呢?
她說讓我去更正申報,我沒找到可以填哪里
你大概稅務(wù)局確認(rèn)一下,比如說小規(guī)模的,可以適合增值稅加計(jì)扣除嗎?
意思是我打電話給稅管員問她嗎?
你好,對的,這應(yīng)該是稅務(wù)局搞破了。
老師,我百度看到說以前是小規(guī)模納稅人升為一般納稅人后可以補(bǔ)提,在加計(jì)抵減情況第二列本期發(fā)生額里面。
那也是從轉(zhuǎn)一般納稅人之后的,可以補(bǔ)。
我們現(xiàn)在是一般納稅人,2021年8月1日起是一般納稅人了。意思是8月1日之后才可以補(bǔ)嗎?之前的不能補(bǔ)嗎?
對的是的,是這么理解的。