你們開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是啥,不是免稅就按這個(gè)借:銀行存款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入188000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)12000 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款12000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免12000 開(kāi)免稅發(fā)票可以按第2種
請(qǐng)問(wèn)老師,技術(shù)開(kāi)發(fā)合同20萬(wàn)免增值稅,分錄哪種對(duì)呢? 第一種1,借:銀行存款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入188000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)12000 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款12000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免12000 第二種,借:銀行存款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000
2008年,甲公司共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):編制甲公司2008年度經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄:(1)借:銀行存款1638000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1400000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)238000(2)借:應(yīng)收賬款式702000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)102000(3)借:銀行存款102000貸:應(yīng)收賬款式102000(4)借:應(yīng)收票據(jù)585000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)85000(5)借:銀行存款545000財(cái)務(wù)費(fèi)用40000貸:應(yīng)收票據(jù)585000(6)借:銀行存款400000貸:應(yīng)收票據(jù)400000(7)借:應(yīng)付票據(jù)200000貸:銀行存款200000(8)借:材料采購(gòu)300000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000貸:銀行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差異10000貸:材料采購(gòu)200000(10)借:材料采購(gòu)199600銀行存款468應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)33932貸:其他貨幣資金234000
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模500萬(wàn)以內(nèi)減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 已10萬(wàn)為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 請(qǐng)問(wèn)老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對(duì)嗎?或者說(shuō)應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
老師,2023年增值稅開(kāi)具普票不超30萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣嗎?
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
老師好,我開(kāi)的是免稅發(fā)票,我看問(wèn)答里面有不同的答案,并且會(huì)計(jì)學(xué)堂馬婷老師里也有類似的實(shí)操,她是第一種分錄,所以比較疑惑,不清楚區(qū)別和為什么!
這個(gè)沒(méi)有明確的文件說(shuō)用那種,實(shí)務(wù)中是有爭(zhēng)議,我這邊是用第2種,理由是開(kāi)發(fā)票是免稅,沒(méi)有稅額,所以做賬也不需要做稅額了,你可以用第1種,這樣可以體現(xiàn)減免多少