你好 這個是補助的話 直接做賬借銀行存款貸 其他收益處理即可 ; 你如果是直接發(fā)給個人的補貼。 你代收代付 那么直接走其他應付款即可
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務, 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師,我想問一下,殘疾人托養(yǎng)服務中心收到殘聯(lián)給撥付的補貼資金,這部分錢是用于給殘疾人的食住,是不是需要先確認為收入?其他收入嗎?我百度看有人說放到其他應付款沒有看明白
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下, 課程服務費支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費,客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認扣除的管理費為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
勞務派遣公司必須給員工繳納5險一金嗎?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務員沒有來報賬沖銷,請問賬上有余額責任會計的嗎,業(yè)務經(jīng)辦人員會不不反咬會計沒有及時找他銷賬?
這兩個都是股票價值的算法嗎?有什么區(qū)別?什么時候用哪個算法?
老師請問如果客戶發(fā)的表格打不開是什么原因?會引起什么后果?會不會被客戶笑話的?
老師,接手了一家公司,固定資產(chǎn)折舊,上一任會計做的表格跟做賬系統(tǒng)上計提的數(shù)據(jù)有出入,少了幾分,有沒有影響
甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預算產(chǎn)量為10000件,單位標準工時為1.2小時/件,固定制造費用預算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實際產(chǎn)量為9500件,實際工時為15000小時,實際發(fā)生固定制造費用38000元。公司采用標準成本法,將固定制造費用成本差異分解為三差異進行計算與分析。 老師,這題如何求標準價格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 也不知這個式子對不對,求老師賜教
老師,這題如何求標準價格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預算產(chǎn)量為10000件,單位標準工時為1.2小時/件,固定制造費用預算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實際產(chǎn)量為9500件,實際工時為15000小時,實際發(fā)生固定制造費用38000元。公司采用標準成本法,將固定制造費用成本差異分解為三差異進行計算與分析。 求標準價格,答案是3 我反推的36000/10000/1.2=3 就是不知道是否正確,但好像最后單位乘了也不對,求老師賜教
公司購買了一輛二手車,才買了一年不到,現(xiàn)在想賣出去給個人,這個需要交哪些稅?稅率多少?
老師請問如果客戶發(fā)的表格打不開是什么原因?會引起什么后果?
客戶通過網(wǎng)絡平臺下單及付款,交貨后我方通過平臺將貨款匯率折算后打入我司建行人民幣賬戶。請問:出口收匯采集表中收匯信息之收匯日期、收匯憑證號、收匯幣種等按建行人民幣賬戶填寫嗎?還是按平臺收到款的相關信息填寫?
我們是非營利的。不是發(fā)給個人的補貼,是給殘疾人買菜啊肉啊做的這些飯,以及是給他們買的床單啊這些
?你好? ? ? 那你就計入其他收入去? ?
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你??