同學(xué)你好 什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢? 2.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才行
去年2020年的汽車保險(xiǎn)費(fèi)退保紅沖發(fā)票入賬怎么入賬!進(jìn)項(xiàng)稅紅沖做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)稅紅字負(fù)數(shù)
購貨方已抵扣開具紅字發(fā)票賬務(wù)處理 紅沖是記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)還是進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)?
21年買的保險(xiǎn)費(fèi),付了3964.55,22年1月退保,退回32335.27,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的3964.55,紅字發(fā)票1月沖的票也是3964.55,申報(bào)增值稅是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金付的,現(xiàn)在是銀行退回的,差一部分是保險(xiǎn)公司扣的錢,21年記的管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方給開的紅沖發(fā)票,自己這邊是紅字信息表,然后退款是銀行退的,扣了一部分,不開票
跨年進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
一般納稅人
這樣可以嘛
那就用以前年度損益調(diào)整 把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整
主要是進(jìn)項(xiàng)稅,管理費(fèi)用的話等審計(jì)調(diào)整
管理費(fèi)用要用以前年度損益調(diào)整來做