養(yǎng)護的不需要交印花稅。
請問我們公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有城市園林綠化設(shè)計及養(yǎng)護,我們可以給客戶開苗木類的發(fā)票嗎
請問老師我們公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有城市園林綠化設(shè)計及養(yǎng)護,我們可以給客戶開苗木類的發(fā)票嗎?我們是不是也可以開建筑服務(wù)園林綠化工程?
老師,您好!我們是園林公司個體戶,我們有個工程是綠化采購和養(yǎng)護,我開稅票要按照采購的明細開還是就開建筑服務(wù)*綠化服務(wù)就可以了?
你好老師,我公司是一般納稅人,是園林綠化工程養(yǎng)護,然后我們公司會開6%綠化修剪及綠化養(yǎng)護發(fā)票,這類的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
老師您好!請問,我公司是小規(guī)模納稅人,向B公司提供綠化修剪服務(wù),此服務(wù)為一次性,只涉及綠化修剪,不涉及其他服務(wù),合同描述的也是綠化修剪。請問,應(yīng)按“提供園林綠化服務(wù),按建筑服務(wù)開票”?還是應(yīng)該按“提供植物養(yǎng)護服務(wù),按其他生活服務(wù)開票”?
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
綠化修剪我們也是開6%的服務(wù)類發(fā)票,這個也不用交嗎?
開到養(yǎng)護里面,如果你開綠化的話,應(yīng)該是9%的,屬于工程落。
綠化養(yǎng)護和綠化修剪同屬于生活服務(wù)-其他生活服務(wù)類,沒有開9%啊,開9%不是屬于工程嗎,我這兩個不屬于工程啊,所以這兩個應(yīng)該不用交印花稅的對吧
不交印花稅的,不需要交印花稅的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。